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universidad mayor de san andres facultad de ciencias economicas y ...

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AUDITORÍA DEL KARDEX ACADÉMICO DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA<br />

FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERÍA, NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MÉDICA - 2009<br />

presupuestos. Está integrado por los Sistemas <strong>de</strong> Control Interno Previo y<br />

Posterior a cargo <strong>de</strong> los responsables superiores <strong>de</strong> las entida<strong>de</strong>s en el primer<br />

caso y <strong>de</strong> la auditoría interna en el segundo.<br />

Sistema <strong>de</strong> Control Interno Previo: El control interno previo compren<strong>de</strong> los<br />

procedimientos incorporados en el plan <strong>de</strong> organización y los reglamentos,<br />

manuales y procedimientos administrativos y operativos <strong>de</strong> cada entidad, para<br />

ser aplicados en sus unida<strong>de</strong>s por los servidores <strong>de</strong> la misma, antes <strong>de</strong> la<br />

ejecución <strong>de</strong> sus operaciones y activida<strong>de</strong>s o que sus actos causen efecto con<br />

el fin <strong>de</strong> verificar el cumplimiento <strong>de</strong> las normas que las regulan, los hechos<br />

que las respaldan y la conveniencia y oportunidad <strong>de</strong> su ejecución. 11<br />

Sistema <strong>de</strong> Control Interno Posterior: El control interno posterior a cargo <strong>de</strong><br />

los responsables superiores compren<strong>de</strong> los procedimientos <strong>de</strong> control<br />

incorporados en el plan <strong>de</strong> organización y los reglamentos, manuales y<br />

procedimientos administrativos y operativos <strong>de</strong> cada entidad, para ser<br />

aplicados por los responsables superiores sobre los resultados <strong>de</strong> las<br />

operaciones bajo su directa competencia. 12<br />

12.2 Limitaciones <strong>de</strong>l Control Interno<br />

El Control Interno, in<strong>de</strong>pendiente <strong>de</strong> lo bien concebido que este y lo bien que<br />

funcione, únicamente pue<strong>de</strong> dar un grado <strong>de</strong> “seguridad razonable”, no “absoluta”,<br />

a la dirección, en cuanto a la consecución <strong>de</strong> los objetivos <strong>de</strong> la entidad. Las<br />

posibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> éxito se ven afectadas por las limitaciones inherentes a todo<br />

Control Interno.<br />

11 Reglamento para el ejercicio <strong>de</strong> las atribuciones <strong>de</strong> la CGR D.S., Nº<br />

23215, Cap. II, Art. 11<br />

12 ÍDEM<br />

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