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Haushaltsplan Stadt Lahr 2013 (application/pdf)

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1.1300 Einnahmen<br />

140000 Mieten und Pachten 6.000 5.000 6.030 603<br />

150000 Ersatz von Sachausgaben 10.000 10.000 12.803 030<br />

150100 Kostenerstattungen n. d. Feuerwehrgesetz 145.000 135.000 193.840 030<br />

150200 Kostenerst. zentrale Atemschutzwerkstatt 50.000 50.000 45.679 030<br />

150300 Kostenerstattung vorbeugender Brandschutz 17.000 15.000 22.571 030<br />

150400 Kostenersatz zentrale Schlauchwerkstatt 15.000 15.000 16.790 030<br />

162000 Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb. 12.000 15.000 18.045 030<br />

162100 Erstattungen Atemschutzübungsstrecke 30.000 28.000 36.062 030<br />

171000 Zuweisungen vom Land 28.500 30.000 30.981 030<br />

________________________________________________________________________________________<br />

1.1300 Ausgaben<br />

Einnahmen Unterabschnitt 1300 313.500 303.000 382.800<br />

400000 Personalausgaben SN 395.000 371.400 416.739<br />

500000 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen 100.800 37.400 60.048 030<br />

520000 Inventarunterhaltung 1.000 500 1.609 030<br />

520100 Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen GD 25.000 25.000 23.445 030<br />

520200 Instandhaltung von Feuerwehrgeräten GD 8.000 8.000 21.112 030<br />

525000 Unterhaltung der Alarmanlagen GD 12.000 10.000 13.159 030<br />

540000 Bewirtschaftungskosten GD 20.000 16.500 18.107 603<br />

540100 Bewirtsch. Feuerwehrgeräteh. i.d. <strong>Stadt</strong>t. GD 6.000 13.000 12.252 603<br />

541000 Heizungsaufwand GD 18.000 29.000 17.513 603<br />

542000 Gebäudereinigung GD 1.000 700 1.008 603<br />

550000 Haltung von Fahrzeugen GD 70.000 65.000 72.316 030<br />

562000 Aus- und Fortbildg. f. freiw. FW-Angehör. GD 20.000 20.000 23.266 030<br />

575000 Betriebsaufwand GD 37.000 37.000 34.935 030<br />

575100 Persönliche Entschädigungen GD 100.000 90.000 110.329 030<br />

575200 Betriebsaufw. Atemschutzübungsstrecke 1.500 1.500 1.133 030<br />

575300 Betriebsaufw. zentr. Atemschutzwerkstatt GD 35.000 35.000 34.550 030<br />

642000 Versicherungen GD 11.000 11.000 10.471 302<br />

642100 Sonstige Versicherungen GD 8.000 9.000 7.363 302<br />

642200 Gesetzliche Unfallversicherung 25.500 25.000 25.391 302<br />

650000 Geschäftsausgaben 15.000 12.000 27.631 030<br />

650600 EDV-Aufwand GD 1.000 1.000 79 103<br />

654000 Dienstreisen 250 250 911 030<br />

661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD 2.000 2.000 1.882 030<br />

668000 Vermischte Ausgaben GD 5.000 4.000 4.411 030<br />

675500 Kostenerstattung an BGL 2.000 2.000 11.343 030<br />

700000 Zuschuss freiw. Feuerwehr UD 10.000 4.500 4.500 030<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Erläuterungen<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2013</strong><br />

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz 1300<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1300 930.050 830.750 955.503<br />

Einnahmen Unterabschnitt 1300 313.500 303.000 382.800<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 616.550 527.750 572.703<br />

Überschuss 0 0 0<br />

150000 Bei dieser Haushaltsstelle sind u.a. auch die Kostenerstattungen für Feuersicherheitswachen in Veranstaltungshallen<br />

veranschlagt. Der Kostenersatz für die zentrale Atemschutzwerkstätte ist bei Haushaltsstelle .150200 veranschlagt.<br />

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser in der Kernstadt und in den <strong>Stadt</strong>teilen.<br />

Im Haushaltsansatz sind u.a. auch Mittel für Blitzschutzmaßnahmen sowie für die Stromzufuhr zum Gerätehaus<br />

(Kernstadt) enthalten.<br />

520000ff Im Unterabschnitt "Feuerschutz" sind auch die Aufwendungen für die Feuerwehren in den <strong>Stadt</strong>teilen enthalten.<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2013</strong> 2012 2011 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Ausgaben Abschnitt 13 930.050 830.750 955.503<br />

Einnahmen Abschnitt 13 313.500 303.000 382.800<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 616.550 527.750 572.703<br />

Überschuss 0 0 0

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