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Haushaltsplan Stadt Lahr 2013 (application/pdf)

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1.5620 Einnahmen<br />

110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 16.000 16.000 20.194 501<br />

140000 Mieten und Pachten 11.000 11.000 11.328 603<br />

169000 Innere Verrechnung 258.250 258.250 258.250 501<br />

171000 Zuweisungen vom Land 0 0 4.607 201<br />

________________________________________________________________________________________<br />

1.5620 Ausgaben<br />

Einnahmen Unterabschnitt 5620 285.250 285.250 294.379<br />

400000 Personalausgaben SN 0 1.600 1.472<br />

500000 Gebäudeunterhaltung Klostermatte GD 3.000 27.400 3.543 603<br />

500300 Schützenhaus Kippenheimweiler 1.500 1.000 0 603<br />

500400 Gebäudeunterh. Stadion Dammenmühle GD 38.300 5.200 37.595 603<br />

500600 Gebäudeunterh. Schützenhaus Langenw. GD 2.500 1.500 1.500 603<br />

500700 Gebäudeunterh. sonst. Anlagen GD 2.000 2.000 0 603<br />

510000 Sportanlagenunterhaltung GD 10.000 15.000 8.651 602<br />

510100 Sportanlagenunterhaltung <strong>Stadt</strong>teile GD 43.000 7.000 6.900 602<br />

520000 Inventarunterhaltung 500 500 0 602<br />

540000 Bewirtschaftungskosten 18.000 15.000 8.709 602<br />

540100 Geb.bewirtschaftung Umkleider. Klosterm. GD 1.500 1.500 916 603<br />

540200 Geb.bewirtschaftung LFV Sportheim GD 17.000 15.000 18.941 603<br />

542000 Gebäudereinigung GD 800 650 796 603<br />

642000 Versicherungen GD 1.400 1.400 1.326 302<br />

675500 Kostenerstattung an BGL GD 310.000 300.000 289.835 602<br />

681000 Afa f. Grundstücke u. grundst.gl. Rechte GD UD 13.350 13.350 13.350 201<br />

685000 Verzinsung des Anlagekapitals GD UD 321.500 321.500 321.500 201<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Erläuterungen<br />

Ausgaben Unterabschnitt 5620 784.350 729.600 715.032<br />

Einnahmen Unterabschnitt 5620 285.250 285.250 294.379<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 499.100 444.350 420.653<br />

Überschuss 0 0 0<br />

500000 Allgemeine Gebäudeunterhaltung<br />

500300<br />

500600<br />

500700<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2013</strong><br />

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung<br />

Unterabschnitt 5620 Sportplätze und -anlagen 5620<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-<br />

500400 Neben der allgemeinen Gebäudeunterhaltung sind Mittel für die Sanierung des Herren WC's im EG veranschlagt.<br />

ergebnis Bew.<br />

HH- <strong>2013</strong> 2012 2011 Stelle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

510100 Neben allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen und Kontrollen von Flutlichtmasten sind Mittel für die Sanierung des<br />

Rasensportplatzes in Sulz (Abschälen der Grasnarbe und Neuansaat) veranschlagt.<br />

Ausgaben Abschnitt 56 1.423.050 1.408.450 1.344.469<br />

Einnahmen Abschnitt 56 770.000 769.900 774.538<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 653.050 638.550 569.931<br />

Überschuss 0 0 0

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