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Haushaltsplan 2012 - St. Leon-Rot

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1.7700 Einnahmen<br />

140000 Mieten und Pachten 36.500 0 0 030<br />

153000 Schadenersätze UD 1.000 1.000 2.705 600<br />

159000 Vermischte Einnahmen 1.000 1.000 222 600<br />

161200 Erst. v. staatlichen überörtl. Trägern 6.300 12.700 21.311 030<br />

163000 Erstattungen von Zweckverbänden u.dgl 1.500 1.500 3.534 030<br />

165000 Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm. Sonderrechnung 28.500 19.600 23.682 030<br />

167000 Erstattungen von übrige Bereiche (KWG) 5.000 5.000 8.808 030<br />

168000 Erstattung/Verrechn. mit Vermhh. 5.000 5.000 10.193 600<br />

169000 ________________________________________________________________________________________<br />

Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 923.900 953.000 867.524 030<br />

1.7700 Ausgaben<br />

- 127 -<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2012</strong><br />

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />

Unterabschnitt 7700 Hilfsbetriebe der 7700<br />

Verwaltung<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Einnahmen Unterabschnitt 7700 1.008.700 998.800 937.979<br />

400000 Personalausgaben SN 746.100 709.800 687.181<br />

500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen UD 10.000 15.000 59 600<br />

520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.Gegenstände 30.000 30.000 21.789 600<br />

530000 Mieten und Pachten 0 38.700 77.280 030<br />

540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. 14.000 14.000 14.861 600<br />

550000 Haltung von Fahrzeugen 55.000 55.000 65.784 600<br />

560800 Besondere Aufwendungen für Bedienstete SN 6.300 6.300 6.243<br />

638000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 5.000 5.000 2.007 600<br />

640000 <strong>St</strong>euern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 11.800 12.200 6.555 020<br />

650000 Geschäftsausgaben SN 10.000 8.400 7.903<br />

679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 0 0 538 030<br />

680000 Abschreibungen 64.900 70.600 41.890 030<br />

685000 ________________________________________________________________________________________<br />

Verzinsung des Anlagekapitals 55.600 33.800 5.889 030<br />

Ausgaben Unterabschnitt 7700 1.008.700 998.800 937.979<br />

Einnahmen Unterabschnitt 7700 1.008.700 998.800 937.979<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 0 0 0<br />

Überschuss 0 0 0<br />

Bew.<br />

HH- <strong>2012</strong> 2011 2010 <strong>St</strong>elle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Erläuterungen zu UA 7700<br />

140000 Mieteeinnahmen von Eigenbetrieb Wasserversorgung<br />

161200 Erstattung für Altersteilzeit<br />

163000 Erstattung Bauhofleistungen durch WGZ<br />

165000 Erstattung Bauhofleistungen durch Eigenbetriebe<br />

167000 Erstattung Bauhofleistungen durch Eigengesellschaften<br />

168000 Investive Leistungen des Bauhofes<br />

169000 Kostenersatz von anderen Unterabschnitten für erbrachte Leistungen<br />

400000 davon für Ferienhelfer 7.500,-<br />

500000 Instandsetzung 5.000,-<br />

lfd. Unterhaltung 5.000,-<br />

Ausgaben Abschnitt 77 1.008.700 998.800 937.979<br />

Einnahmen Abschnitt 77 1.008.700 998.800 937.979<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 0 0 0<br />

Überschuss 0 0 0

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