Haushaltsplan 2012 - St. Leon-Rot
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1.7700 Einnahmen<br />
140000 Mieten und Pachten 36.500 0 0 030<br />
153000 Schadenersätze UD 1.000 1.000 2.705 600<br />
159000 Vermischte Einnahmen 1.000 1.000 222 600<br />
161200 Erst. v. staatlichen überörtl. Trägern 6.300 12.700 21.311 030<br />
163000 Erstattungen von Zweckverbänden u.dgl 1.500 1.500 3.534 030<br />
165000 Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm. Sonderrechnung 28.500 19.600 23.682 030<br />
167000 Erstattungen von übrige Bereiche (KWG) 5.000 5.000 8.808 030<br />
168000 Erstattung/Verrechn. mit Vermhh. 5.000 5.000 10.193 600<br />
169000 ________________________________________________________________________________________<br />
Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 923.900 953.000 867.524 030<br />
1.7700 Ausgaben<br />
- 127 -<br />
Verwaltungshaushalt <strong>2012</strong><br />
Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
Unterabschnitt 7700 Hilfsbetriebe der 7700<br />
Verwaltung<br />
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />
Einnahmen Unterabschnitt 7700 1.008.700 998.800 937.979<br />
400000 Personalausgaben SN 746.100 709.800 687.181<br />
500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen UD 10.000 15.000 59 600<br />
520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.Gegenstände 30.000 30.000 21.789 600<br />
530000 Mieten und Pachten 0 38.700 77.280 030<br />
540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. 14.000 14.000 14.861 600<br />
550000 Haltung von Fahrzeugen 55.000 55.000 65.784 600<br />
560800 Besondere Aufwendungen für Bedienstete SN 6.300 6.300 6.243<br />
638000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 5.000 5.000 2.007 600<br />
640000 <strong>St</strong>euern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 11.800 12.200 6.555 020<br />
650000 Geschäftsausgaben SN 10.000 8.400 7.903<br />
679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 0 0 538 030<br />
680000 Abschreibungen 64.900 70.600 41.890 030<br />
685000 ________________________________________________________________________________________<br />
Verzinsung des Anlagekapitals 55.600 33.800 5.889 030<br />
Ausgaben Unterabschnitt 7700 1.008.700 998.800 937.979<br />
Einnahmen Unterabschnitt 7700 1.008.700 998.800 937.979<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Zuschussbedarf 0 0 0<br />
Überschuss 0 0 0<br />
Bew.<br />
HH- <strong>2012</strong> 2011 2010 <strong>St</strong>elle<br />
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Erläuterungen zu UA 7700<br />
140000 Mieteeinnahmen von Eigenbetrieb Wasserversorgung<br />
161200 Erstattung für Altersteilzeit<br />
163000 Erstattung Bauhofleistungen durch WGZ<br />
165000 Erstattung Bauhofleistungen durch Eigenbetriebe<br />
167000 Erstattung Bauhofleistungen durch Eigengesellschaften<br />
168000 Investive Leistungen des Bauhofes<br />
169000 Kostenersatz von anderen Unterabschnitten für erbrachte Leistungen<br />
400000 davon für Ferienhelfer 7.500,-<br />
500000 Instandsetzung 5.000,-<br />
lfd. Unterhaltung 5.000,-<br />
Ausgaben Abschnitt 77 1.008.700 998.800 937.979<br />
Einnahmen Abschnitt 77 1.008.700 998.800 937.979<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Zuschussbedarf 0 0 0<br />
Überschuss 0 0 0