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Haushaltsplan 2012 - St. Leon-Rot

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1.1300 Einnahmen<br />

140000 Mieten und Pachten 400 400 386 020<br />

153000 Schadenersätze UD 0 0 2.715 020<br />

159000 Vermischte Einnahmen UD 0 0 29 020<br />

169000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 4.400 14.900 4.373 030<br />

171000 ________________________________________________________________________________________<br />

Zuweis.u.Zusch.v. Land UD 4.900 5.200 5.166 020<br />

1.1300 Ausgaben<br />

- 80 -<br />

Verwaltungshaushalt <strong>2012</strong><br />

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit<br />

und Ordnung<br />

Unterabschnitt 1300 Feuerwehr Abt.<strong>St</strong>.<strong>Leon</strong> 1300<br />

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />

Einnahmen Unterabschnitt 1300 9.700 20.500 12.670<br />

400000 Personalausgaben SN 6.700 6.600 4.297<br />

500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen UD 13.000 4.000 3.755 020<br />

510000 Sanierungsmassnahmen 0 29.000 54.943 600<br />

520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.Gegenstände GD UD 14.900 22.000 4.806 020<br />

540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. 20.300 15.300 13.372 020<br />

550000 Haltung von Fahrzeugen GD UD 4.000 4.000 4.715 020<br />

560000 Lehrgänge, Dienst- und Schutzkleidung GD UD 11.400 11.400 23.953 020<br />

638000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 1.000 2.000 739 020<br />

640000 <strong>St</strong>euern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 8.100 8.100 7.164 020<br />

650000 Geschäftsausgaben GD UD 2.600 3.100 3.346 020<br />

679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 1.500 1.300 739 030<br />

700000 Zuschuss an Kameradschaftskasse 2.800 2.800 2.800 020<br />

700100 ________________________________________________________________________________________<br />

Jugendförderung GD UD 1.100 1.300 0 020<br />

Ausgaben Unterabschnitt 1300 87.400 110.900 124.630<br />

Einnahmen Unterabschnitt 1300 9.700 20.500 12.670<br />

________________________________________________________________________________________<br />

Zuschussbedarf 77.700 90.400 111.959<br />

Überschuss 0 0 0<br />

Bew.<br />

HH- <strong>2012</strong> 2011 2010 <strong>St</strong>elle<br />

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

Erläuterungen zu UA 1300<br />

171000 51 Aktive à 85 Euro und 14 Jugendliche à 36 Euro<br />

500000 lfd. Kosten 5.300,-<br />

Erneuerung Schließanlage 6.700,-<br />

Wartung Abgasanlage und Rolltore 1.000,-<br />

540000 lfd. Kosten 18.300,-<br />

E-Check (VDE) 2.000,-<br />

520000 ] Budget des Kommandanten, eingesparte<br />

550000 ] Mittel bzw. überplanmäßig verbrauchte<br />

560000 ] Mittel werden auf HHst. 1.1300.635000<br />

650000 ] gutgeschrieben bzw. in Abgang genommen

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