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Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

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Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2019<br />

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 12.605,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 2.726,60 4.000,00 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.091,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 15.331,65 4.000,00 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.091,00<br />

11 - Personalaufwendungen -446.519,98 -458.611,00 -547.102,00 -552.573,00 -558.098,00 -563.679,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -45.525,61 -39.111,00 -43.596,00 -44.031,00 -44.471,00 -44.916,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -76.235,69 -81.510,00 -101.868,00 -102.887,00 -103.916,00 -104.955,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -1.714,10 -1.714,00 -1.714,00 -1.731,00 -1.748,00 -1.765,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -901.282,03 -955.320,00 -1.075.863,00 -1.086.622,00 -1.097.488,00 -1.108.462,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -1.471.277,41 -1.536.266,00 -1.770.143,00 -1.787.844,00 -1.805.721,00 -1.823.777,00<br />

Ansatz<br />

2020<br />

Ansatz<br />

<strong>2021</strong><br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -1.455.945,76 -1.532.266,00 -1.767.143,00 -1.784.814,00 -1.802.661,00 -1.820.686,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />

21)<br />

-1.455.945,76 -1.532.266,00 -1.767.143,00 -1.784.814,00 -1.802.661,00 -1.820.686,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-1.455.945,76 -1.532.266,00 -1.767.143,00 -1.784.814,00 -1.802.661,00 -1.820.686,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-206.239,88 -198.190,00 -112.089,00 -113.208,00 -114.339,00 -115.482,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.662.185,64 -1.730.456,00 -1.879.232,00 -1.898.022,00 -1.917.000,00 -1.936.168,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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