Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II
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Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Büro Städteregionstag<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2019<br />
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 12.605,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 2.726,60 4.000,00 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.091,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 15.331,65 4.000,00 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.091,00<br />
11 - Personalaufwendungen -446.519,98 -458.611,00 -547.102,00 -552.573,00 -558.098,00 -563.679,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -45.525,61 -39.111,00 -43.596,00 -44.031,00 -44.471,00 -44.916,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -76.235,69 -81.510,00 -101.868,00 -102.887,00 -103.916,00 -104.955,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -1.714,10 -1.714,00 -1.714,00 -1.731,00 -1.748,00 -1.765,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -901.282,03 -955.320,00 -1.075.863,00 -1.086.622,00 -1.097.488,00 -1.108.462,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.471.277,41 -1.536.266,00 -1.770.143,00 -1.787.844,00 -1.805.721,00 -1.823.777,00<br />
Ansatz<br />
2020<br />
Ansatz<br />
<strong>2021</strong><br />
Plan<br />
2022<br />
Plan<br />
2023<br />
Plan<br />
2024<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -1.455.945,76 -1.532.266,00 -1.767.143,00 -1.784.814,00 -1.802.661,00 -1.820.686,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-1.455.945,76 -1.532.266,00 -1.767.143,00 -1.784.814,00 -1.802.661,00 -1.820.686,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-1.455.945,76 -1.532.266,00 -1.767.143,00 -1.784.814,00 -1.802.661,00 -1.820.686,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-206.239,88 -198.190,00 -112.089,00 -113.208,00 -114.339,00 -115.482,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.662.185,64 -1.730.456,00 -1.879.232,00 -1.898.022,00 -1.917.000,00 -1.936.168,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00