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Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

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Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2019<br />

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21,50 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 618,73 750,00 750,00 758,00 766,00 774,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 640,23 850,00 850,00 859,00 868,00 877,00<br />

11 - Personalaufwendungen -230.923,43 -218.460,00 -228.607,00 -230.894,00 -233.203,00 -235.537,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -5.153,85 -5.190,00 -5.876,00 -5.936,00 -5.996,00 -6.056,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -40.528,21 -40.000,00 -164.500,00 -166.145,00 -167.806,00 -169.484,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -374.802,35 -423.000,00 -405.500,00 -409.555,00 -413.651,00 -417.787,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -651.407,84 -686.650,00 -804.483,00 -812.530,00 -820.656,00 -828.864,00<br />

Ansatz<br />

2020<br />

Ansatz<br />

<strong>2021</strong><br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -650.767,61 -685.800,00 -803.633,00 -811.671,00 -819.788,00 -827.987,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />

21)<br />

-650.767,61 -685.800,00 -803.633,00 -811.671,00 -819.788,00 -827.987,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-650.767,61 -685.800,00 -803.633,00 -811.671,00 -819.788,00 -827.987,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 632.357,94 706.280,00 804.068,00 812.109,00 820.230,00 828.432,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-67.213,39 -121.472,00 -83.741,00 -84.581,00 -85.427,00 -86.282,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -85.623,06 -100.992,00 -83.306,00 -84.143,00 -84.985,00 -85.837,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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