Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II
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Teilergebnishaushalt Produkt 020302 Verkehrsordnungswidrigkeiten (GÜA)<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2019<br />
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 60.812,78 58.683,00 48.056,00 48.537,00 49.022,00 49.512,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.750.013,64 5.032.000,00 5.002.860,00 5.052.889,00 5.103.418,00 5.154.452,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 4.810.826,42 5.090.683,00 5.050.916,00 5.101.426,00 5.152.440,00 5.203.964,00<br />
11 - Personalaufwendungen -1.194.047,32 -1.308.151,00 -1.288.858,00 -1.301.748,00 -1.314.765,00 -1.327.912,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -61.846,12 -55.413,00 -59.167,00 -59.759,00 -60.357,00 -60.961,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -247.492,44 -367.950,00 -393.385,00 -397.319,00 -401.293,00 -405.306,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -92.279,98 -98.627,00 -132.578,00 -133.904,00 -135.243,00 -136.595,00<br />
15 - Transferaufwendungen -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -247.287,95 -321.940,00 -374.600,00 -328.352,00 -331.635,00 -334.952,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.847.953,81 -2.152.081,00 -2.248.588,00 -2.221.082,00 -2.243.293,00 -2.265.726,00<br />
Ansatz<br />
2020<br />
Ansatz<br />
<strong>2021</strong><br />
Plan<br />
2022<br />
Plan<br />
2023<br />
Plan<br />
2024<br />
18 = Ordentliches Ergebnis 2.962.872,61 2.938.602,00 2.802.328,00 2.880.344,00 2.909.147,00 2.938.238,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
2.962.872,61 2.938.602,00 2.802.328,00 2.880.344,00 2.909.147,00 2.938.238,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
2.962.872,61 2.938.602,00 2.802.328,00 2.880.344,00 2.909.147,00 2.938.238,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-341.382,25 -340.486,00 -360.545,00 -364.150,00 -367.792,00 -371.471,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 2.621.490,36 2.598.116,00 2.441.783,00 2.516.194,00 2.541.355,00 2.566.767,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00