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Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat II

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Teilergebnishaushalt Produkt 020303 Allgemeine Ordnungs-/Verkehrsordnungswidrigkeiten<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2019<br />

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.448,00 11.000,00 11.000,00 11.110,00 11.221,00 11.333,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 5.320,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.136.378,67 950.000,00 1.050.000,00 1.060.500,00 1.071.105,00 1.081.816,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 1.153.146,93 961.000,00 1.061.000,00 1.071.610,00 1.082.326,00 1.093.149,00<br />

11 - Personalaufwendungen -271.350,97 -284.518,00 -291.770,00 -294.687,00 -297.634,00 -300.611,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -11.152,42 -10.588,00 -5.704,00 -5.761,00 -5.818,00 -5.877,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -81.008,87 -70.940,00 -34.310,00 -34.653,00 -34.999,00 -35.349,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.030,00 -3.060,00 -3.091,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -88.708,77 -94.300,00 -90.900,00 -91.809,00 -92.728,00 -93.655,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -455.221,03 -463.346,00 -425.684,00 -429.940,00 -434.239,00 -438.583,00<br />

Ansatz<br />

2020<br />

Ansatz<br />

<strong>2021</strong><br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

18 = Ordentliches Ergebnis 697.925,90 497.654,00 635.316,00 641.670,00 648.087,00 654.566,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />

21)<br />

697.925,90 497.654,00 635.316,00 641.670,00 648.087,00 654.566,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

697.925,90 497.654,00 635.316,00 641.670,00 648.087,00 654.566,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-76.012,26 -78.898,00 -79.564,00 -80.361,00 -81.165,00 -81.976,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 621.913,64 418.756,00 555.752,00 561.309,00 566.922,00 572.590,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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