Bemærkninger - Børn og Unge (pdf 364 KB) - Aarhus.dk
Bemærkninger - Børn og Unge (pdf 364 KB) - Aarhus.dk
Bemærkninger - Børn og Unge (pdf 364 KB) - Aarhus.dk
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Budget 2011-2014 5.50 <strong>Børn</strong> <strong>og</strong> <strong>Unge</strong><br />
- 125 -<br />
ningsbegreb, der eksempelvis inkluderer lejrskoler mv. Specialskolerne (Kaløvigskolen, Stensagerskolen <strong>og</strong> Langagerskolen)<br />
indgår ikke i opgørelsen.<br />
Andelen af lærernes tid, der går til undervisning hænger sammen med elev/lærer-ratioen. En<br />
lavere undervisningsdel vil alt andet lige medføre et behov for flere lærere for at opnå det<br />
samme antal undervisningstimer, <strong>og</strong> flere lærere medfører en lavere elev/lærer-ratio. I 2010<br />
er der sket en ændring i lærertidsaftalen, hvilket bevirker et definitorisk fald i lærernes undervisningstid,<br />
da undervisningsandelen opgøres forskelligt i hhv. den gamle <strong>og</strong> nye aftale.<br />
6.3 Skolefritidsordningerne<br />
Organisatorisk er der efter budgetforliget i 2007 for hvert skoledistrikt en samlet SFO, der fungerer<br />
som en del af skolen med én leder, ét budget <strong>og</strong> én personalegruppe. Som på dagtilbudsområdet<br />
kan der d<strong>og</strong> være flere afdelinger/bygninger tilknyttet den enkelte SFO afhængigt<br />
af det enkelte distrikts karakteristika.<br />
For at understøtte den nye struktur blev der udarbejdet såvel en ny budgetmodel som en ny<br />
budgettildelingsmodel på området. Principperne i modellen er de samme, som er gældende for<br />
øvrige områder. I forhold til budgettildelingen bliver budgettet tildelt som et grundbeløb til ledelse,<br />
der blandt andet afhænger af antallet af fysiske enheder i institutionen samt som et beløb<br />
pr. barn. Desuden gives der ressourcer i forhold til socialt udsatte <strong>og</strong> børn med handicap.<br />
Pladspriser på SFO-området (2012-p/l)<br />
Oprettelse af pladser* Beløb pr. barn**<br />
0.-3. klasse 28.483 26.326<br />
4. klasse 18.229 16.848<br />
* Indeholder midler til såvel løn som øvrig drift.<br />
** Enhedspriserne er korrigeret for besparelser, <strong>og</strong> herefter fremskrevet med den sektorspecifikke rammefremskrivningsprocent<br />
på 2,16 pct. Beløb pr. barn ændres i årene 2012 til 2014 som følge af stigningen i besparelserne. Budgetmodellens<br />
pladspris er tilpasset den endelige besparelse.<br />
Byrådet har besluttet, at normeringen for 4. klasses børnene fastsættes svarende til 64 pct. af<br />
normeringen for 0.-3. klasses børnene i SFO (jf. ovenstående tabel).<br />
Oprettelse af pladser: Disse beløb indgår i den vedtagne budgetmodel på området. <strong>Børn</strong> <strong>og</strong><br />
<strong>Unge</strong>s budget tilpasses således i opad- <strong>og</strong> nedadgående retning afhængig af dem<strong>og</strong>rafiudviklingen<br />
på området. Det er samtidig dette beløb, der anvendes ved efterreguleringen ved regnskabsaflæggelsen,<br />
såfremt det faktiske antal pladser i SFO’erne afviger fra de pr<strong>og</strong>nosticerede<br />
på budgetlægningstidspunktet.<br />
Beløb pr. barn: De enkelte SFO’ers budgetter efterreguleres, såfremt det faktiske antal passede<br />
børn over året i gennemsnit afviger fra det normerede antal børn. Efterreguleringen sker i<br />
forhold til beløb pr. barn. Forskellen i pladsprisen for oprettelser <strong>og</strong> beløbet pr. barn skyldes<br />
blandt andet, at beløbet pr. barn ikke indeholder udgifter til bl.a. ledelse.<br />
Takstprincipper<br />
Der er ikke lovgivningsmæssigt n<strong>og</strong>et loft over forældrebetalingen i SFO, som det er tilfældet<br />
på dagtilbudsområdet. Historisk er taksterne blevet fastsat, således at taksterne på SFO <strong>og</strong><br />
fritidshjem var identiske. Dette var <strong>og</strong>så tilfældet ved implementeringen af den enstrengede<br />
struktur, hvor taksterne i SFO blev fastlagt på niveau med fritidshjemmene. Ved B2008 blev<br />
det besluttet, at taksterne udover den almindelig fremskrivning ville blive reguleret således, at<br />
udgiftsændringer herunder bl.a. ændringer i handicapudgifter, indarbejdes i taksten ud fra<br />
samme andel som taksten udgjorde i budget 2007 (ekskl. friplads- <strong>og</strong> søskendetilskud). Mer-<br />
eller mindreudgifter vil således blive lagt til eller trukket fra forældrebetalingen med 48,6 pct.