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Band II - Dezernat IV

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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2017<br />

Ansatz<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Plan<br />

2020<br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 191.735,70 80.000,00 111.672,00 112.789,00 113.917,00 115.056,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 296,40 0,00 200,00 202,00 204,00 206,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 192.032,10 80.000,00 111.872,00 112.991,00 114.121,00 115.262,00<br />

11 - Personalaufwendungen -488.070,95 -468.635,00 -450.637,00 -455.143,00 -459.694,00 -464.291,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -34.869,31 -17.652,00 -36.919,00 -37.289,00 -37.662,00 -38.039,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.827,84 0,00 -490,00 -495,00 -500,00 -505,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen -19.675,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.886,09 -2.210,00 -2.210,00 -2.232,00 -2.254,00 -2.276,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -546.334,19 -538.497,00 -540.256,00 -545.159,00 -550.110,00 -555.111,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -354.302,09 -458.497,00 -428.384,00 -432.168,00 -435.989,00 -439.849,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />

21)<br />

-354.302,09 -458.497,00 -428.384,00 -432.168,00 -435.989,00 -439.849,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-354.302,09 -458.497,00 -428.384,00 -432.168,00 -435.989,00 -439.849,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-76.695,34 -71.664,00 -72.253,00 -72.974,00 -73.707,00 -74.445,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -430.997,43 -530.161,00 -500.637,00 -505.142,00 -509.696,00 -514.294,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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