Band II - Dezernat IV
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 100201 Wohnraumförderung<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 191.735,70 80.000,00 111.672,00 112.789,00 113.917,00 115.056,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 296,40 0,00 200,00 202,00 204,00 206,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 192.032,10 80.000,00 111.872,00 112.991,00 114.121,00 115.262,00<br />
11 - Personalaufwendungen -488.070,95 -468.635,00 -450.637,00 -455.143,00 -459.694,00 -464.291,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -34.869,31 -17.652,00 -36.919,00 -37.289,00 -37.662,00 -38.039,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.827,84 0,00 -490,00 -495,00 -500,00 -505,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Transferaufwendungen -19.675,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.886,09 -2.210,00 -2.210,00 -2.232,00 -2.254,00 -2.276,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -546.334,19 -538.497,00 -540.256,00 -545.159,00 -550.110,00 -555.111,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -354.302,09 -458.497,00 -428.384,00 -432.168,00 -435.989,00 -439.849,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-354.302,09 -458.497,00 -428.384,00 -432.168,00 -435.989,00 -439.849,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-354.302,09 -458.497,00 -428.384,00 -432.168,00 -435.989,00 -439.849,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-76.695,34 -71.664,00 -72.253,00 -72.974,00 -73.707,00 -74.445,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -430.997,43 -530.161,00 -500.637,00 -505.142,00 -509.696,00 -514.294,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00