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Entwurf des Haushaltsplans 2024: Dezernat I und Behördenleitung

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I/089<br />

Haushaltsentwurf <strong>2024</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Energieversorgung<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

11 - Personalaufwendungen -23.610,23 -20.501,00 -13.349,00 -13.883,00 -14.439,00 -15.017,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -11.434,79 -8.492,00 -5.227,00 -5.436,00 -5.653,00 -5.879,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -662.744,06 -664.428,00 -802.484,00 -802.484,00 -802.484,00 -802.484,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -697.789,08 -693.421,00 -821.060,00 -821.803,00 -822.576,00 -823.380,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -697.789,08 -693.421,00 -821.060,00 -821.803,00 -822.576,00 -823.380,00<br />

19 + Finanzerträge 4.187.956,15 4.198.595,00 5.070.988,00 5.070.988,00 5.070.988,00 5.070.988,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 4.187.956,15 4.198.595,00 5.070.988,00 5.070.988,00 5.070.988,00 5.070.988,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) 3.490.167,07 3.505.174,00 4.249.928,00 4.249.185,00 4.248.412,00 4.247.608,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 3.490.167,07 3.505.174,00 4.249.928,00 4.249.185,00 4.248.412,00 4.247.608,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -6.346,79 -6.606,00 -5.952,00 -6.011,00 -6.070,00 -6.130,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 3.483.820,28 3.498.568,00 4.243.976,00 4.243.174,00 4.242.342,00 4.241.478,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2023<br />

Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Plan<br />

2025<br />

Plan<br />

2026<br />

Plan<br />

2027

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