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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGA<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/05/2012 a 31/05/2012Empenh DataFornece<strong>do</strong>r Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process10025 10/05/2012 EMI RAQUEL ALMEIDA DA SILVA 0701004121000220123390300 1000 600,00Dispensavel/ 200 / 2012ObjetoValor referente à antecipação de recursos financeiros para cobrir despesas de pequena monta, da natureza Material de Consumo,da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, correspondente ao exercício de 2012, no montante de R$-1.800,00, conformeOfício nº 0001/2012-SEPLAN, sen<strong>do</strong> empenha<strong>do</strong> neste ato, para o 2º Quadrimestre a importância de R$-600,00, para estadespesa, cujas prestações de contas deverão atender ao Parágrafo Único <strong>do</strong> Artigo 30 <strong>do</strong> Decreto nº 1072/2006.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203392 ADIANTAMENTO de pequena monta.1 Quadri 600,00600,0010026 10/05/2012 JC FERRAGENS LTDA ME 1901004122000221243390300 1000 3.875,50Pregão110 / 2012 3267 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais para reposição de peças e insumos destina<strong>do</strong>s a manutenção de bens móveis, de diversosSetores pertencentes ao Patrimônio Público, a Cargo da Serralheria da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, paraatendimento às necessidades das diversas Secretarias Municipais, conforme Parecer n° 1157/2012, Pregão Presencial n° 110/2012e Processo nº 3267/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, Em até 10 (dez) dias <strong>do</strong> recebimento da Nota de Empenho pelo fornece<strong>do</strong>r.LOCAL DE ENTREGA: Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SEMUSPAv. das Indústrias, 700 - Jd. América - Maringá - PRAgendar entrega com Tony(44) 3261-5509 e 3261-5549FORMA DE PAGAMENTO: Parcela Única - Em até 20 (vinte) dias após a entrega total das merca<strong>do</strong>rias, mediante apresentação da Nota Fiscal.FISCAL DE CONTRATO:,Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total216606 Bico de engraxadeira 7/16 curva8 UND 0,987,84216609 Bico de engraxadeira ½ curva8 UND 0,927,36217276 Correia B-78 em V lisa10 UNID 9,9099,0091647 Correia c90 lisa30 UND 16,95508,5091648 Correia d128 lisa16 UND 45,90734,4091649 Correia d144 lisa16 UND 51,90830,4091650 Correia d330 lisa12 UND 114,801.377,60217271 Retentor 00442 BR8 UNID 38,80310,4010027 10/05/2012 UMUPAR UMUARAMA PARAFUSOS LTDA 1901004122000221243390300 1000 1.495,14Pregão110 / 2012 3267 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de materiais para reposição de peças e insumos destina<strong>do</strong>s a manutenção de bens móveis, a Cargo daSerralheria da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para atendimento às necessidades das Secretarias Municipais, conformeParecer n° 1157/2012, Pregão Presencial n° 110/2012 e Processo nº 3267/2011.www.elotech.com.br25/04/2013 Pág. 116

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