11.07.2015 Views

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGA<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/05/2012 a 31/05/2012Empenh DataFornece<strong>do</strong>r Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessPRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornece<strong>do</strong>r.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifa<strong>do</strong> Central/Central de Compras - (Antigo Armazém <strong>do</strong> IBC), Av. Centenário nº 400, Zona 08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3033-8253ou (44) 3033-8264 (Srs. Hermínio ou Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, deven<strong>do</strong> ser efetua<strong>do</strong> em até 20 (vinte) da entrega da merca<strong>do</strong>ria adquirida, devidamente atesta<strong>do</strong>, mediante apresentação/emissão da respectiva NotaFiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Maria Aparecida Ferrarini, NutricionistaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total200707 Macarrão Argolinha - Produto obti<strong>do</strong> pelo amassamento d1000 ACOTE 1,711.710,0010368 18/05/2012 F G COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LT 0802010305001220213390300 1497 73,68Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de produto de higienização (sabonete líqui<strong>do</strong>) destina<strong>do</strong> ao DST/AIDS. Conforme a Ata de Registro dePreços n° 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, Pregão Presencial n° 190/2011 e Processon° 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornece<strong>do</strong>r.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifa<strong>do</strong> Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através <strong>do</strong> fone (44) 3033-8264 ou 3033-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 dias após a entrega total das merca<strong>do</strong>rias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106957 SABONETE liqui<strong>do</strong>, loção super concentrada, poder esp24 UND 3,0773,6810369 18/05/2012 F G COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LT 0802010302001220753390300 1369 147,36Pregão190 / 2011 1076 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de produto de higienização (sabonete líqui<strong>do</strong>) destina<strong>do</strong> aos CAPS I, CAPS II, CAPS AD e CISAM.Conforme a Ata de Registro de Preços n° 167/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 05/08/2011 a 04/08/2012, PregãoPresencial n° 190/2011 e Processo n° 1076/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 10 dias a partir da entrega da nota de empenho ao fornece<strong>do</strong>r.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifa<strong>do</strong> Central, Av. Centenário, n° 400, Maringá-PR, com agendamento através <strong>do</strong> fone (44) 3033-8264 ou 3033-8253.FORMA DE PAGAMENTO: Parcela única, em até 15 dias após a entrega total das merca<strong>do</strong>rias, mediante apresentação da nota fiscal.FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total106957 SABONETE liqui<strong>do</strong>, loção super concentrada, poder esp48 UND 3,07147,36www.elotech.com.br25/04/2013 Pág. 228

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!