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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGA<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/05/2012 a 31/05/2012Empenh DataFornece<strong>do</strong>r Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº Process10113 11/05/2012 SILVANA GONCALVES DE FREITAS 1501027122001321093390300 1000 1.400,00Dispensavel/ 400 / 2012ObjetoValor referente à antecipação de recursos para cobrir despesas de Pequena Monta da natureza Material de Consumo, para oexercício de 2012, no montante de R$-4.200,00, conforme Ofício nº 052/2012-SESP, sen<strong>do</strong> empenha<strong>do</strong> neste ato, para o 2ºQuadrimestre, a importância de R$-1.400,00 para esta despesa, cujas prestações de contas deverão atender o Parágrafo Único <strong>do</strong>Artigo 30 <strong>do</strong> Decreto nº 1072/2002.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total1019 ADIANTAMENTO para despesa de pronto pagamento1 UND 1.400,001.400,0010114 11/05/2012 KAREN G. FIORENZA DE SOUZA 0802010302001220183390300 1496 720,00Pregão25 / 2011 24 / 2011ObjetoValor referente à aquisição de gênero alimentício (gelatina) para abastecimento <strong>do</strong> Setor de Nutrição e Dietética <strong>do</strong> HospitalMunicipal de Maringá, conforme a Ata de Registro de Preços nº 095/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de 16/05/2011 a15/05/2012. Processo nº 24/2011 e Pregão Presencial nº 25/2011.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediato, em até 10 (dez) dias da remessa, via fac-símile ou mediante apresentação da respectiva Nota de Empenho ao Fornece<strong>do</strong>r.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifa<strong>do</strong> Central/Central de Compras (Antigo Armazém <strong>do</strong> IBC), Av. Centenário nº 400, Zona-08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3033-8253ou (44) 3033-8263 (Srs. Hermínio ou Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, deven<strong>do</strong> ser efetua<strong>do</strong> em até 15 (quinze) dias conta<strong>do</strong>s da entrega da merca<strong>do</strong>ria adquirida, devidamente atesta<strong>do</strong>, mediante apresentação/emissão darespectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Nilson Rodrigues de Carvalho, Assistente AdministrativoÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total331 GELATINA - Produto a base de gelatina, açúcar e agente s200 KG 3,60720,0010115 11/05/2012 UNIVERSO DAS COPIAS LTDA.-ME 0802010301001221413390390 1497 708,00Pregão62 / 2012 256 / 2012ObjetoValor referente contratação de empresa especializada na confecção/impressão de Banner em Lona destina<strong>do</strong> a divulgar o eventodenomina<strong>do</strong> "III Seminário de Promoção da Saúde, Prevenção e Controle de Tabaco em Maringá/PR". onde serão abordadas asexperiências <strong>do</strong>s grupos de tabagismo das Unidades Básicas de Saúde. Sen<strong>do</strong> requeri<strong>do</strong> pela Gerência de Promoção e Prevenção emSaúde. Conforme a Ata de Registro de Preços nº 063/2012, com vigência de 12 meses, ou seja, de 02/04/2012 a 01/04/2013,Processo nº 256/2012 e Pregão Presencial nº 062/2012. Para pagamento deste serviço será utiliza<strong>do</strong> o Recurso ATI.PRAZO DE EXECUÇÃO / ENTREGA: Imediata, em até 20 (vinte) dias conta<strong>do</strong>s da remessa, via fac-símile ou mediante entrega da respectiva Nota de Empenho ao Fornece<strong>do</strong>r.LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifa<strong>do</strong> Central/Central de Compras (Antigo Armazém <strong>do</strong> IBC), Av. Centenário nº 400, Zona - 08, Maringá/PR, com agendamento prévio pelos telefones: (44) 3033-8263ou (44) 3033-8264 (Srs. Hermínio ou Nenê), de seg. à sex. das 08h às 11h30 ou das 13h30 às 17h.FORMA DE PAGAMENTO: Em Parcela Única, deven<strong>do</strong> ser efetuato em até 20 (vinte) dias conta<strong>do</strong>s da entrega da merca<strong>do</strong>ria adquirida, devidamente atesta<strong>do</strong>, mediante apresentação/emissão darespectiva Nota Fiscal/Fatura.FISCAL DE CONTRATO:Udelysses Janete Veltrini Fonzar, Enfermeira - Gerente da EpidemiologiaÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor Total203612 Banner e faixas em lona, impressão digital com acabament60 M2 11,80708,00www.elotech.com.br25/04/2013 Pág. 144

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