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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGA<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/05/2012 a 31/05/2012Empenh DataFornece<strong>do</strong>r Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de m 1 10.548,4010.548,4010693 23/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0401014422000320023190110 100010.385,37Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de m 1 10.385,3710.385,3710694 23/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0401014422000320023190110 10001.893,95Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de m 1 1.893,951.893,9510695 23/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0401014422000320023190110 100074,70Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de m 1 74,7074,7010696 23/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0401014422000320023190110 10001.682,20Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de m 1 1.682,201.682,2010697 23/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0401014422000320023190110 1000673,91Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de m 1 673,91673,9110698 23/05/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0401014422000320023190130 10002.386,55Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de m 1 2.386,552.386,5510699 23/05/2012 MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO FINANCEIRO 0401014422000320023191130 10001.204,49Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de maio de 2012.www.elotech.com.br25/04/2013 Pág. 324

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