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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGA<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> ParanáRELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIAPERÍODO DE 01/05/2012 a 31/05/2012Empenh DataFornece<strong>do</strong>r Programática FonteValor Tipo LicitaçãoNº Licitação Nº ProcessÍtem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de m 1 3.183,183.183,1810721 23/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190110 10004.453,43Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de m 1 4.453,434.453,4310722 23/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190110 10001.056,24Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de m 1 1.056,241.056,2410723 23/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190110 10007.133,34Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de m 1 7.133,347.133,3410724 23/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190110 1000479,05Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de m 1 479,05479,0510725 23/05/2012 FOLHA DE PAGAMENTO 0302014422000320063190110 10001.918,84Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de m 1 1.918,841.918,8410726 23/05/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0302014422000320063190130 10002.072,91Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de maio de 2012.Ítem Especificaçãouantidade Unidade Valor Unitário Valor TotalReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de m 1 2.072,912.072,9110727 23/05/2012 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0302014422000320063190130 1000731,50Dispensavel/ /ObjetoReferente à folha de pagamento <strong>do</strong>s servi<strong>do</strong>res <strong>do</strong> mês de maio de 2012.www.elotech.com.br25/04/2013 Pág. 328

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