Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Verksamhetsberättelse <strong>2008</strong> – Barn- och ungdomsnämnden<br />
systematiserat utan tas upp endast vid behov. Formerna för utvärdering av värdegrundsarbetet behöver<br />
ses över både på skol- och förvaltningsnivå. Överlag upplever dock rektorerna att måluppfyllelsen<br />
inom området är god.<br />
Samverkan hem och skola<br />
I skolornas kvalitetsredovisningar kan man läsa att i princip alla upplever att samarbetet med hemmen<br />
och föräldrarna fungerar bra. Förutom utvecklingssamtal och föräldramöten finns det skolor som har<br />
föräldraråd, föräldraföreningar eller andra forum för samverkan. Det visas exempel på att man bjuder<br />
in till öppet hus, besöksdagar eller ordnar speciella redovisningar för föräldrarna. Många skolor samverkar<br />
också kring att ordna kvällar med olika teman, utbildningar och föreläsningar som riktas till föräldrarna.<br />
Andra former för information som nämns är IUP (individuella utvecklingsplaner) och skriftliga<br />
omdömen. Många enheter har också rutiner för att ge regelbunden information till hemmen, antingen<br />
skriftligt eller via hemsidan.<br />
Även om skolorna är nöjda med samarbetet med föräldrarna ser många detta som ett utvecklingsområde.<br />
Det efterfrågas tydligare information, t.ex. om målen och elevernas resultat och skolorna arbetar<br />
för att utveckla former för att ge ökad service. Vissa skolor nämner att de ser att föräldrar ibland har<br />
behov av att möta och diskutera olika frågor med andra föräldrar och försöker finna former för detta.<br />
Ekonomiskt utfall grundskola<br />
Tkr Utfall Utfall Utfall Budget-<br />
2006 2007 <strong>2008</strong><br />
diff. <strong>2008</strong><br />
Summa intäkter 16 110 10 346 20 532 6 127<br />
Summa kostnader 302 361 303 062 391 503 -15 853<br />
Totalt netto 286 251 292 716 370 971 -9 726<br />
Ekonomisk analys<br />
I en jämförelse mot föregående år kan noteras att både intäkter och kostnader ökat orsaken till detta<br />
är att skolbarnsomsorgen från och med <strong>2008</strong> redovisas under grundskolan. Högre intäkter än budgeterat<br />
avser externa projekt. Högre kostnader avser externa projekt, externa verksamheter i andra<br />
<strong>kommun</strong>er, hyra och flytt till Trenova, arbetsmiljö på Huvudnässkolan, centrala skolor och köpta måltider.<br />
Grundskolan har även haft lägre kostnader för rehabilitering.<br />
104