Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Verksamhetsberättelse <strong>2008</strong> – Barn- och ungdomsnämnden<br />
När det gäller det <strong>kommun</strong>övergripande ungdomsinflytandet är politikens förhållningssätt till ungdomars<br />
medverkan i beslutsprocessen av avgörande betydelse. En del är avhängigt ett kommande ungdomspolitiskt<br />
handlingsprogram, men redan nu har ungdomsrådet bjudits in till diskussion kring översiktsplanen<br />
och till budgetarbetet 2010.<br />
Ungdomsrådet har följt samma mönster som 2007, bra närvaro under våren som sedan minskat under<br />
hösten. De skolor och verksamheter som prioriterar elev-/ungdomsinflytande är väl representerade,<br />
men med nuvarande uppslutning på mötena är inte ungdomsrådet representativt för ungdomarna i<br />
Vänersborg.<br />
Besöksfrekvens och vilka som besöker ungdomshuset varierar över tid, men en utveckling av aktivitetsutbudet<br />
och bejakande av ungdomsinitiativ har bidragit till att fler ungdomar och nya grupper nås<br />
av verksamheten. Samarbete med andra aktörer, som Studiefrämjandet, Rollspelsklubben m.fl. bidrar<br />
till att sprida information om och öka kvaliteten i verksamheten. Könsfördelningen i ungdomshusets<br />
verksamheter har stabiliserats kring 40 % tjejer och 60 % killar.<br />
Förutsättningar för måluppfyllelse är att ungdomar känner delaktighet och tilltalas av verksamheten.<br />
Fler aktiviteter och fler besökare kräver ökade resurser, kunnig personal och ändamålsenliga lokaler<br />
för att bibehålla kvaliteten i verksamheten.<br />
Ekonomiskt utfall<br />
Tkr<br />
Utfall Utfall Utfall Budget-<br />
2006 2007 <strong>2008</strong> diff. <strong>2008</strong><br />
Summa intäkter 10 190 11 693 12 277 831<br />
Summa kostnader 26 580 27 426 28 721 -732<br />
Totalt netto 16 390 15 734 16 444 99<br />
Ekonomisk analys<br />
Högre intäkter avser externa projekt samt erhållna bidrag till sommaraktiviteter för ungdomar. Högre<br />
kostnader avser de externa projekten samt sommaraktiviteterna. Under året har kostnader för rehabilitering<br />
varit lägre än budgeterat.<br />
111