02.09.2013 Views

Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun

Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun

Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Verksamhetsberättelse <strong>2008</strong> – Barn- och ungdomsnämnden<br />

När det gäller det <strong>kommun</strong>övergripande ungdomsinflytandet är politikens förhållningssätt till ungdomars<br />

medverkan i beslutsprocessen av avgörande betydelse. En del är avhängigt ett kommande ungdomspolitiskt<br />

handlingsprogram, men redan nu har ungdomsrådet bjudits in till diskussion kring översiktsplanen<br />

och till budgetarbetet 2010.<br />

Ungdomsrådet har följt samma mönster som 2007, bra närvaro under våren som sedan minskat under<br />

hösten. De skolor och verksamheter som prioriterar elev-/ungdomsinflytande är väl representerade,<br />

men med nuvarande uppslutning på mötena är inte ungdomsrådet representativt för ungdomarna i<br />

Vänersborg.<br />

Besöksfrekvens och vilka som besöker ungdomshuset varierar över tid, men en utveckling av aktivitetsutbudet<br />

och bejakande av ungdomsinitiativ har bidragit till att fler ungdomar och nya grupper nås<br />

av verksamheten. Samarbete med andra aktörer, som Studiefrämjandet, Rollspelsklubben m.fl. bidrar<br />

till att sprida information om och öka kvaliteten i verksamheten. Könsfördelningen i ungdomshusets<br />

verksamheter har stabiliserats kring 40 % tjejer och 60 % killar.<br />

Förutsättningar för måluppfyllelse är att ungdomar känner delaktighet och tilltalas av verksamheten.<br />

Fler aktiviteter och fler besökare kräver ökade resurser, kunnig personal och ändamålsenliga lokaler<br />

för att bibehålla kvaliteten i verksamheten.<br />

Ekonomiskt utfall<br />

Tkr<br />

Utfall Utfall Utfall Budget-<br />

2006 2007 <strong>2008</strong> diff. <strong>2008</strong><br />

Summa intäkter 10 190 11 693 12 277 831<br />

Summa kostnader 26 580 27 426 28 721 -732<br />

Totalt netto 16 390 15 734 16 444 99<br />

Ekonomisk analys<br />

Högre intäkter avser externa projekt samt erhållna bidrag till sommaraktiviteter för ungdomar. Högre<br />

kostnader avser de externa projekten samt sommaraktiviteterna. Under året har kostnader för rehabilitering<br />

varit lägre än budgeterat.<br />

111

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!