02.09.2013 Views

Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun

Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun

Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NÄMND<br />

Årets verksamhet<br />

Verksamhetsberättelse <strong>2008</strong> - Gymnasienämnden<br />

Gymnasienämnden har nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Under året har elva nämndsammanträden<br />

och elva presidiesammanträden hållits. Snittiden för nämndsammanträdena har under året varit 3,5 timmar<br />

och för presidiesammanträdena nära 4,5 timmar. Närvarande ledamöter och ersättare på nämndsammanträdena<br />

har i snitt varit 14.<br />

De tre nämnderna, barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och socialnämnden samverkar och har<br />

haft gemensamma möten. De har ett gemensamt mål ”Verksamheterna ska i samverkan, utifrån sina specifika<br />

uppdrag, aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ. Syftet är att stärka den enskildes förmåga att<br />

forma sitt liv i samverkan med andra för att nå en god livskvalitet.” Ett antal pågående projekt rör förebyggande<br />

arbete för ungdomar och mer riktade insatser där problem finns. Genom att samverka och samordna<br />

insatser hoppas nämnderna ge ungdomarna i Vänersborg bästa möjliga förutsättningar till en positiv framtid.<br />

Ekonomiskt utfall<br />

Tkr<br />

Utfall Utfall Utfall Budget-<br />

2006 2007 <strong>2008</strong> differens <strong>2008</strong><br />

Summa intäkter 2 0 0 0<br />

Summa kostnader 770 895 901 -208<br />

Totalt netto 768 895 901 -208<br />

Ekonomisk analys<br />

Gymnasienämnden visar ett underskott på 208 Tkr p.g.a. ökade kostnader för arvoden samt ökade kostnader<br />

för förlorad arbetsinkomst.<br />

ADMINISTRATION<br />

Årets verksamhet<br />

Förvaltningen har under <strong>2008</strong> fortsatt arbeta med att utveckla och förbättra rutiner för att klara de ökade krav<br />

som ställs. Ett utökat samarbete mellan gymnasieskola och komvux har planerats och insatser påbörjas under<br />

våren 2009.<br />

Flera personer på förvaltningen, gymnasiet och komvux deltog i olika arbetsgrupper i Fyrbodalssamarbetet<br />

t.ex. beredning till styrelse, runt verksamheterna arbetsområde, intag, ekonomi, utbildningsutbud, marknadsföring.<br />

Ekonomiskt utfall<br />

Tkr<br />

Utfall Utfall Utfall Budget-<br />

2006 2007 <strong>2008</strong> differens <strong>2008</strong><br />

Summa intäkter 150 0 -2 2<br />

Summa kostnader 4 644 4 984 4 935 696<br />

Totalt netto 4 494 4 984 4 937 694<br />

Ekonomisk analys<br />

Administrationen hade ett överskott på 694 Tkr, beroende på minskad semesterlöneskuld samt lägre personalkostnader,<br />

då en tjänst var vakant.<br />

119

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!