Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 - Vänersborgs kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
NÄMND<br />
Årets verksamhet<br />
Verksamhetsberättelse <strong>2008</strong> - Gymnasienämnden<br />
Gymnasienämnden har nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Under året har elva nämndsammanträden<br />
och elva presidiesammanträden hållits. Snittiden för nämndsammanträdena har under året varit 3,5 timmar<br />
och för presidiesammanträdena nära 4,5 timmar. Närvarande ledamöter och ersättare på nämndsammanträdena<br />
har i snitt varit 14.<br />
De tre nämnderna, barn- och ungdomsnämnden, gymnasienämnden och socialnämnden samverkar och har<br />
haft gemensamma möten. De har ett gemensamt mål ”Verksamheterna ska i samverkan, utifrån sina specifika<br />
uppdrag, aktivt samordna stöd och stimulans till varje individ. Syftet är att stärka den enskildes förmåga att<br />
forma sitt liv i samverkan med andra för att nå en god livskvalitet.” Ett antal pågående projekt rör förebyggande<br />
arbete för ungdomar och mer riktade insatser där problem finns. Genom att samverka och samordna<br />
insatser hoppas nämnderna ge ungdomarna i Vänersborg bästa möjliga förutsättningar till en positiv framtid.<br />
Ekonomiskt utfall<br />
Tkr<br />
Utfall Utfall Utfall Budget-<br />
2006 2007 <strong>2008</strong> differens <strong>2008</strong><br />
Summa intäkter 2 0 0 0<br />
Summa kostnader 770 895 901 -208<br />
Totalt netto 768 895 901 -208<br />
Ekonomisk analys<br />
Gymnasienämnden visar ett underskott på 208 Tkr p.g.a. ökade kostnader för arvoden samt ökade kostnader<br />
för förlorad arbetsinkomst.<br />
ADMINISTRATION<br />
Årets verksamhet<br />
Förvaltningen har under <strong>2008</strong> fortsatt arbeta med att utveckla och förbättra rutiner för att klara de ökade krav<br />
som ställs. Ett utökat samarbete mellan gymnasieskola och komvux har planerats och insatser påbörjas under<br />
våren 2009.<br />
Flera personer på förvaltningen, gymnasiet och komvux deltog i olika arbetsgrupper i Fyrbodalssamarbetet<br />
t.ex. beredning till styrelse, runt verksamheterna arbetsområde, intag, ekonomi, utbildningsutbud, marknadsföring.<br />
Ekonomiskt utfall<br />
Tkr<br />
Utfall Utfall Utfall Budget-<br />
2006 2007 <strong>2008</strong> differens <strong>2008</strong><br />
Summa intäkter 150 0 -2 2<br />
Summa kostnader 4 644 4 984 4 935 696<br />
Totalt netto 4 494 4 984 4 937 694<br />
Ekonomisk analys<br />
Administrationen hade ett överskott på 694 Tkr, beroende på minskad semesterlöneskuld samt lägre personalkostnader,<br />
då en tjänst var vakant.<br />
119