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Band I - Haushaltssatzung, Vorbericht, Anlagen 2019

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C/068<br />

Kosten des Jugendamtes der StädteRegion Aachen gem. § 56 (5) KrO NRW<br />

Produkt/ Sachkonto Bezeichnung Haushalts- Summe/ Haushalts- Summe/<br />

Teilprodukt ansatz Saldo ansatz Saldo<br />

2018 <strong>2019</strong><br />

€ € € €<br />

951310 Eingliederungshilfe (diff. RU)<br />

4 Erträge<br />

422102 Kostenersatz Eingliederungshilfe 35.000 35.000 70.000 70.000<br />

5 Aufwendungen<br />

500001 Personal- und Versorgungsaufwendungen 122.317 127.412<br />

533149 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -LRS-/Dyskalkulie-<br />

Förderung- (bisher: A/533312) 45.000 30.000<br />

533150 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (ambulante<br />

Maßnahmen- (bisher: A/533313) 180.000 180.000<br />

533151 Übernahme von Schulkosten i.R.d. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/<br />

Jugendliche (bisher: A/533314) 120.000 120.000<br />

533152 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -Kosten für<br />

Schulbegleiter- (bisher: A/533317) 320.000 320.000<br />

533209 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -stationäre<br />

Maßnahmen- (bisher: A/533404) 420.000 420.000<br />

543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 3.000 1.210.317 3.000 1.200.412<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.614 1.308<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 799 372<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.023 1.871<br />

581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0 0<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 728 368<br />

581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kommunikationstechnik) 985 408<br />

581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Poststelle) 656 320<br />

581400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Druckerei) 854 450<br />

581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fuhrpark/Garage) 401 229<br />

581600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement) 2.988 2.981<br />

14.048 8.307<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -1.175.317 -1.130.412

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