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DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

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Página 605 de 612<strong><strong>DE</strong>TALLE</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPROBANTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>PAGO</strong> <strong>EMITIDOS</strong>Año: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SE<strong>DE</strong> CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007281 GG N OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> SERVICIO 003604 10052006118 06/10/2009 <strong>COMPROBANTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>PAGO</strong> (EMITIDO 009341 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217159 REYNA SANGAMA RAUL 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS <strong>DE</strong>CAPACITACION EN GENERAL <strong>DE</strong>L PROYECTO <strong>DE</strong>INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L SISTEMA <strong>DE</strong>TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION <strong>DE</strong>L PRODUCTOSAGROPECUARIOS <strong>DE</strong> LAS CUENCAS <strong>DE</strong> LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI <strong>DE</strong> LA REGI0000007281 GG N OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> SERVICIO 003604 10052006118 06/10/2009 <strong>COMPROBANTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>PAGO</strong> (EMITIDO 009342 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217160 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS <strong>DE</strong> CAPACITACION EN GENERAL <strong>DE</strong>LPROYECTO <strong>DE</strong> INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO<strong>DE</strong>L SISTEMA <strong>DE</strong> TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACION<strong>DE</strong>L PRODUCTOS AGROPECUARIOS<strong>DE</strong> LAS CUENCAS <strong>DE</strong> LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY0000007182 GG N OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> SERVICIO 003562 10052287508 06/10/2009 <strong>COMPROBANTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>PAGO</strong> (EMITIDO 009343 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217161 ISUIZA CABRERA ROLDAN 0521­030240 ­ (18) 930.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS <strong>DE</strong>CAPACITACION EN GENERAL <strong>DE</strong>L PROYECTO <strong>DE</strong>INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L SISTEMA <strong>DE</strong>TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION <strong>DE</strong>L PRODUCTOSAGROPECUARIOS <strong>DE</strong> LAS CUENCAS <strong>DE</strong> LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI <strong>DE</strong> LA REGI0000007182 GG N OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> SERVICIO 003562 10052287508 06/10/2009 <strong>COMPROBANTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>PAGO</strong> (EMITIDO 009344 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217162 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 30.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE PORLOS SERVICIOS <strong>DE</strong> CAPACITACION EN GENERAL <strong>DE</strong>LPROYECTO <strong>DE</strong> INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO<strong>DE</strong>L SISTEMA <strong>DE</strong> TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACION<strong>DE</strong>L PRODUCTOS AGROPECUARIOS<strong>DE</strong> LAS CUENCAS <strong>DE</strong> LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY0000007182 GG N OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> SERVICIO 003562 10052287508 06/10/2009 <strong>COMPROBANTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>PAGO</strong> (EMITIDO 009345 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217163 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS <strong>DE</strong> CAPACITACION EN GENERAL <strong>DE</strong>LPROYECTO <strong>DE</strong> INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO<strong>DE</strong>L SISTEMA <strong>DE</strong> TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACION<strong>DE</strong>L PRODUCTOS AGROPECUARIOS<strong>DE</strong> LAS CUENCAS <strong>DE</strong> LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY0000007282 GG N OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> SERVICIO 003620 10057146155 06/10/2009 <strong>COMPROBANTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>PAGO</strong> (EMITIDO 009346 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217164 RODRIGUEZ AMASIFUEN GABRIEL 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS <strong>DE</strong>CAPACITACION EN GENERAL <strong>DE</strong>L PROYECTO <strong>DE</strong>INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L SISTEMA <strong>DE</strong>TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION <strong>DE</strong>L PRODUCTOSAGROPECUARIOS <strong>DE</strong> LAS CUENCAS <strong>DE</strong> LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI <strong>DE</strong> LA REGI0000007282 GG N OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> SERVICIO 003620 10057146155 06/10/2009 <strong>COMPROBANTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>PAGO</strong> (EMITIDO 009347 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217165 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS <strong>DE</strong> CAPACITACION EN GENERAL <strong>DE</strong>LPROYECTO <strong>DE</strong> INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO<strong>DE</strong>L SISTEMA <strong>DE</strong> TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACION<strong>DE</strong>L PRODUCTOS AGROPECUARIOS<strong>DE</strong> LAS CUENCAS <strong>DE</strong> LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY0000007284 GG N OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> SERVICIO 003629 10053401053 06/10/2009 <strong>COMPROBANTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>PAGO</strong> (EMITIDO 009348 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217166 RIOS LOPEZ MARCO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS <strong>DE</strong>CAPACITACION EN GENERAL <strong>DE</strong>L PROYECTO <strong>DE</strong>INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L SISTEMA <strong>DE</strong>TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION <strong>DE</strong>L PRODUCTOSAGROPECUARIOS <strong>DE</strong> LAS CUENCAS <strong>DE</strong> LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI <strong>DE</strong> LA REGI0000007284 GG N OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> SERVICIO 003629 10053401053 06/10/2009 <strong>COMPROBANTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>PAGO</strong> (EMITIDO 009349 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217167 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS LOSSERVICIOS <strong>DE</strong> CAPACITACION EN GENERAL <strong>DE</strong>LPROYECTO <strong>DE</strong> INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO<strong>DE</strong>L SISTEMA <strong>DE</strong> TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION<strong>DE</strong>LPRODUCTOS AGROPECUARIOS <strong>DE</strong> LAS CUENCAS<strong>DE</strong> LOS RIOS AMAZONAS, MARAÑON Y UCAY0000007298 GG N OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> SERVICIO 003637 10400708237 06/10/2009 <strong>COMPROBANTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>PAGO</strong> (EMITIDO 009350 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217168 ROJAS VELA DANIEL 0521­030240 ­ (18) 826.20 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS <strong>DE</strong>CAPACITACION EN GENERAL <strong>DE</strong>L PROYECTO <strong>DE</strong>INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L SISTEMA <strong>DE</strong>TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION <strong>DE</strong>L PRODUCTOSAGROPECUARIOS <strong>DE</strong> LAS CUENCAS <strong>DE</strong> LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI <strong>DE</strong> LA REGI0000007298 GG N OR<strong>DE</strong>N <strong>DE</strong> SERVICIO 003637 10400708237 06/10/2009 <strong>COMPROBANTES</strong> <strong>DE</strong> <strong>PAGO</strong> (EMITIDO 009351 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217169 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 133.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE PORLOS SERVICIOS <strong>DE</strong> CAPACITACION EN GENERAL <strong>DE</strong>LPROYECTO <strong>DE</strong> INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO<strong>DE</strong>L SISTEMA <strong>DE</strong> TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACION<strong>DE</strong>L PRODUCTOS AGROPECUARIOS<strong>DE</strong> LAS CUENCAS <strong>DE</strong> LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY

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