01.11.2014 Views

Comarch ERP Optima - Faktury

Comarch ERP Optima - Faktury

Comarch ERP Optima - Faktury

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Uwaga: Należy pamiętać, że w przypadku wystawiania korekt do <strong>Faktury</strong> Zakupu już po jej<br />

przekształceniu do <strong>Faktury</strong> Wewnętrznej Sprzedaży program nie koryguje automatycznie<br />

wartości naliczonych na FWS. Należy utworzyć korektę do FWS z poziomu listy Faktur<br />

Wewnętrznych Sprzedaży. Korekty zostały opisane w rozdziale Korekty dokumentów FWS<br />

i FWZ<br />

11. Dla poszczególnych pozycji możliwa jest edycja ceny jednostkowej oraz wartości pozycji (ilość<br />

przepisywana jest z FZ).<br />

Uwaga: w przypadku przekształcenia <strong>Faktury</strong> Zakupu wystawionej w walucie do <strong>Faktury</strong><br />

Wewnętrznej Sprzedaży istnieje możliwość, że kwota netto <strong>Faktury</strong> Zakupu w PLN nie<br />

będzie identyczna z kwotą netto FWS (wynika to z zaokrągleń przy przeliczaniu cen/<br />

wartości z waluty na PLN). Ewentualne różnice Użytkownik może skorygować edytując<br />

wartość pozycji.<br />

Tabela VAT (zakładka Dodatkowe):<br />

<br />

<br />

kwoty VAT wyliczane są zgodnie ze stawką VAT podaną na karcie towaru w Cenniku.<br />

tabela VAT podlega edycji – Użytkownik ma możliwość korygowania zarówno wartości netto, VAT i brutto.<br />

Na formularzu FWS z FZ:<br />

<br />

<br />

<br />

schemat numeracji - proponowany jest taki, jak ustawiony w Konfiguracji firmy/ Handel/ Dokumenty:<br />

Faktura Wewnętrzna Sprzedaży z FZ (domyślnie FAWFZ).<br />

kategoria – przenoszona jest kategoria z <strong>Faktury</strong> Zakupu.<br />

algorytm (Faktura liczona od) jest zawsze ustawiany na netto.<br />

Dokument FWS nie powoduje powstania płatności w module Kasa/Bank.<br />

7.4.5 <strong>Faktury</strong> wewnętrzne zakupu (FWZ)<br />

7.4.5.1 Lista Faktur Wewnętrznych Zakupu<br />

Lista Faktur Wewnętrznych Zakupu dostępna jest z poziomu menu <strong>Faktury</strong>/ <strong>Faktury</strong> Wewnętrzne Zakupu.<br />

Lista zawiera dokumenty, które powstały na podstawie Faktur Wewnętrznych Sprzedaży. Domyślny schemat<br />

numeracji (FZWFZ) jest predefiniowany w programie w trakcie tworzenia bazy danych. Użytkownik może go<br />

zmienić zgodnie z zasadami obowiązującymi w programie (tworzenie schematu numeracji w Konfiguracji firmy/<br />

Definicje dokumentów/ Handel: <strong>Faktury</strong> wewnętrzne zakupu oraz przypisanie schematu domyślnego w Konfiguracji<br />

firmy/ Handel/ Dokumenty: Faktura zakupu wewnętrzna FZ).<br />

Lista Faktur Wewnętrznych Zakupu jest obsługiwana przez standardowe przyciski i pola, na podobnych zasadach<br />

jak zwykłe <strong>Faktury</strong> Sprzedaży.<br />

Uwaga: <strong>Faktury</strong> Wewnętrzne Zakupu mogą być tworzone tylko na podstawie Faktur<br />

Wewnętrznych Sprzedaży. Dokumenty FWZ nie mogą być dodawane z poziomu listy przez<br />

Użytkownika (przycisk Dodaj nie jest dostępny).<br />

Ponadto na liście znajduje się:<br />

- księgowanie do Rejestrów VAT.<br />

- księgowanie na konta, zgodnie z wybranym schematem księgowań (funkcja dostępna dla Użytkowników<br />

modułu Księga Handlowa)<br />

Moduł: <strong>Faktury</strong> 169 Wersja 2013.0.1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!