28.01.2013 Aufrufe

Haushaltspläne der Samtgemeinde Elbtalaue - komplett

Haushaltspläne der Samtgemeinde Elbtalaue - komplett

Haushaltspläne der Samtgemeinde Elbtalaue - komplett

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Nr.<br />

<strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong><br />

Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009<br />

Teilergebnisplan Produkt 36500 Kin<strong>der</strong>gärten (Betrieb)<br />

439000<br />

452310<br />

452340<br />

SUMME<br />

Bezeichnung<br />

Erträge<br />

Aufwendungen<br />

1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste)<br />

11 Kommunalrecht/Schulen/Jugend/Freizeit<br />

36500 Kin<strong>der</strong>gärten (Betrieb)<br />

Planmäßige Abschreibungen auf das Vermögen<br />

Zuweisung an Landkreise und an<strong>der</strong>e<br />

<strong>Samtgemeinde</strong>n<br />

Zuweisung an an<strong>der</strong>e Gemeinden<br />

Summe Aufwendungen<br />

ERGEBN mehr/weniger<br />

Erläuterungen<br />

KST 36500110010 Zuschüsse Kin<strong>der</strong>gärten<br />

Ergebnis<br />

2007<br />

452310: zZ. 29,5 Gruppen (Kiga, Hort, Krippe) - gem. Abrechnung 2008<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.687,26<br />

415.597,11<br />

4.011,61<br />

421.295,98<br />

-421.295,98<br />

Ansatz<br />

2008<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.700,00<br />

492.000,00<br />

0,00<br />

493.700,00<br />

-493.700,00<br />

x 14.086,00 € pro Gruppe + 25 % Anteil an Schuldendienst/Miete + Son<strong>der</strong>umlage (in 2008 101.208,00 €)<br />

lt. Jugendhilfevereinbarung För<strong>der</strong>ung von Kin<strong>der</strong>tagesstätten<br />

Angemeldet wurde für 2009 bereits Bedarf einer Krippengruppe im ev. Kin<strong>der</strong>garten in Hitzacker sowie<br />

die Aufstockung einer 0,5 Gruppe im Hort Popcorn.<br />

Ansatz<br />

2009<br />

Da davon auszugehen ist, dass weiterhin <strong>der</strong> Ausbau insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Krippengruppen erfolgt, ist für 2009<br />

zusätzlich ein Bedarf von 1,5 Gruppen eingeplant, daher 32,5 Gruppen Grundlage des Ansatzes für 2009.<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.700,00<br />

550.000,00<br />

0,00<br />

551.700,00<br />

-551.700,00<br />

Plan<br />

2010<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.700,00<br />

570.000,00<br />

0,00<br />

571.700,00<br />

-571.700,00<br />

Plan<br />

2011<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.700,00<br />

590.000,00<br />

0,00<br />

591.700,00<br />

-591.700,00<br />

Plan<br />

2012<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

1.700,00<br />

610.000,00<br />

0,00<br />

611.700,00<br />

-611.700,00<br />

94 11.02.09

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!