<strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009 Produktbeschreibung 11150 Liegenschaftsverwaltung 158 11.02.09
Nr. <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009 Teilergebnisplan Produkt 11150 Liegenschaftsverwaltung 307000 341000 342000 349000 353200 353300 355000 357000 391100 394000 SUMME 401000 404200 421120 421121 421122 421123 421140 421190 421220 421290 421400 421610 421620 421630 421640 421650 421690 421740 421800 422110 422120 422130 422210 422220 422230 Bezeichnung Erträge 3 Fachbereich 3 (Bau) 31 Liegenschaften 11150 Liegenschaftsverwaltung Umsatzsteueranteil an Einnahmen Umsatzerlöse u.ä. Mieten, Pachten Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattungen von <strong>der</strong> <strong>Samtgemeinde</strong> Erstattungen von Mitgliedsgemeinden <strong>der</strong> <strong>Samtgemeinde</strong> Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich Erstattungen von privaten Unternehmen Erträge aus Aufl. <strong>der</strong> Rückstellung Altersteilzeit Erträge aus aufgelösten Ertragszuschüssen Summe Erträge Aufwendungen Personalaufwendungen Aufwendungen für Fortbildung Strom, Gas und Wasser Aufwendungen für Strom Aufwendungen für Gas Aufwendungen für Wasser Kraftstoffe (Benzin, Diesel, usw.) Sonst. Mater., Hilfs- u. Betriebsst. ( Reinigungsma Einrichtungsgegenstände und Geräte Sonstige Geräte und Ausstattungsgegenstände Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Versicherungen Gebäu<strong>der</strong>einigung Straßenreinigungsgebühren Entwässerungsgebühren Sonstige grundstücksbezogene Aufwendungen Sonstige Dienstleistungen Kostenerstattungen an Zweckverbände und <strong>der</strong>gl. Entsorgung (Müllgeb. etc.) Unterhaltung <strong>der</strong> Gebäude Unterhaltung <strong>der</strong> Gebäudeeinrichtung Unterhaltung <strong>der</strong> Außenanlagen Unterhaltung <strong>der</strong> Gebäude Unterhaltung <strong>der</strong> Gebäudeeinrichtungen Unterhaltung <strong>der</strong> Außenanlagen Ergebnis 2007 0,00 0,00 0,00 136,50 125.291,25 7.023,52 160,60 9.807,77 6.293,01 39,00 0,00 1.199,68 149.951,33 0,00 262.640,65 1.553,09 93.348,63 0,00 0,00 -91,58 7,40 4.245,94 0,00 325,22 2.445,08 1.645,95 3.424,88 321,09 4.440,53 7.088,64 498,61 2.923,39 12.396,92 414,61 0,00 0,00 25.002,66 6.830,94 8.627,72 Ansatz 2008 0,00 0,00 3.000,00 0,00 131.200,00 3.500,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 37.500,00 26.300,00 206.500,00 0,00 298.400,00 0,00 0,00 47.300,00 43.500,00 5.000,00 0,00 8.200,00 1.000,00 100,00 1.300,00 9.200,00 5.300,00 600,00 3.700,00 10.100,00 500,00 0,00 13.700,00 8.500,00 2.000,00 200,00 17.200,00 14.900,00 3.800,00 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 128.100,00 5.800,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 10.700,00 19.100,00 168.700,00 0,00 314.100,00 0,00 0,00 27.800,00 39.700,00 2.600,00 0,00 4.500,00 0,00 300,00 2.700,00 4.400,00 15.500,00 600,00 4.000,00 4.900,00 0,00 0,00 10.800,00 2.500,00 500,00 0,00 14.100,00 7.500,00 8.800,00 Plan 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 128.100,00 5.800,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 10.700,00 19.100,00 168.700,00 0,00 324.200,00 0,00 0,00 28.000,00 42.500,00 2.600,00 0,00 4.500,00 0,00 300,00 2.700,00 4.400,00 3.000,00 600,00 4.000,00 4.900,00 0,00 0,00 10.800,00 2.500,00 500,00 0,00 14.100,00 7.500,00 8.800,00 Plan 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 128.100,00 5.800,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 10.700,00 19.100,00 168.700,00 0,00 330.100,00 0,00 0,00 28.200,00 45.300,00 2.600,00 0,00 4.500,00 0,00 300,00 2.700,00 4.400,00 3.000,00 600,00 4.000,00 4.900,00 0,00 0,00 10.800,00 2.500,00 500,00 0,00 14.100,00 7.500,00 8.800,00 Plan 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 128.100,00 5.800,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 10.700,00 19.100,00 168.700,00 0,00 336.000,00 0,00 0,00 28.400,00 48.100,00 2.600,00 0,00 4.500,00 0,00 300,00 2.700,00 4.400,00 3.000,00 600,00 4.000,00 4.900,00 0,00 0,00 10.800,00 2.500,00 500,00 0,00 14.100,00 7.500,00 8.800,00 159 11.02.09