Nr. <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009 Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) 613162 613165 613169 613173 613174 613221 613250 613290 613295 613310 613320 613331 613332 613333 613334 613335 613336 613339 613340 613350 613360 613390 613900 615110 615231 615233 615234 615963 Bezeichnung Gebäu<strong>der</strong>einigung Sonstige grundstücksbezogene Auszahlungen Sonstige Dienstleistungen Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb. Erstattungen an Zweckverbände Unterhaltung <strong>der</strong> Gebäude Bewegliches Sachanlagevermögen Sonstige Instandhaltungsaufwendungen Unterhaltung Geräte Bewirtschaftung von Grundstücken und Anlagen Haltung von Fahrzeugen Büromaterialien Bücher und Zeitschriften Fernmeldegebühren Postgebühren Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten Öffentlichkeitsarbeit u.a. Sonstige Geschäftsaufwendungen Dienstreisen Verfügungsmittel Gebühren und Entgelte Sonstige Auszahlungen für laufenden Betrieb Sonstige Sach- und Dienstleistungen Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Landkreis und an<strong>der</strong>e <strong>Samtgemeinde</strong>n <strong>der</strong> Mitgliedsgemeinden <strong>der</strong> <strong>Samtgemeinde</strong> An<strong>der</strong>e Gemeinden Allgemeine Umlage an Zweckverbände u. dgl. SUMME Summe Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit SUMME 711011 711070 711251 711252 711253 711256 711257 711259 SUMME SUMME1 SUMME3 SUMMEE Einzahlungen für Investitionen Summe Einzahlungen für Investitionen Auszahlungen für Investitionen IV-Zuweisung an LK und an<strong>der</strong>e Gemeinden IV-Zuweisung an übrigen Bereich Mobiliar Büromaschinen (ohne EDV) Sonstige Einrichtungsgegenstände und Geräte Hardware Software Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe Auszahlungen für Investitionen Summe Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit Summe Einzahlungen für Investitionen Gesamtsumme Einzahlungen Ergebnis 2007 -1.108,59 -415,68 -8.452,63 -3.954,96 -162.000,00 -16,96 -38.481,88 -88.778,21 -214,20 -960,66 -23.455,78 -25.533,30 -23.426,87 -44.652,02 -48.579,33 -9.178,64 -7.739,35 -32.064,77 -3.125,02 -833,43 -30.236,73 -80.659,02 -6.294,04 -17.799,31 -415.597,11 0,00 -4.011,61 -10.443,36 -2.554.242,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.555,08 -1.165,03 0,00 -17.082,63 -24.972,62 -7.814,49 -71.589,85 278.416,67 0,00 278.416,67 Ansatz 2008 -200,00 0,00 -11.200,00 0,00 -162.000,00 0,00 -42.000,00 -94.800,00 -9.000,00 -1.000,00 -25.000,00 -42.300,00 -25.000,00 -35.700,00 -50.300,00 -12.000,00 -14.700,00 -44.600,00 -4.400,00 -800,00 -3.200,00 -103.200,00 -3.300,00 -19.100,00 -492.000,00 0,00 0,00 -10.500,00 -2.720.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.000,00 -44.600,00 0,00 0,00 -76.000,00 -66.000,00 0,00 -197.600,00 312.800,00 0,00 312.800,00 Ansatz 2009 -500,00 -1.000,00 -11.100,00 0,00 -162.000,00 0,00 -41.700,00 -87.200,00 -19.000,00 -500,00 -26.000,00 -37.200,00 -23.100,00 -45.200,00 -50.300,00 -7.000,00 -12.800,00 -38.900,00 -4.600,00 -800,00 -4.600,00 -77.200,00 -2.300,00 -23.400,00 -550.000,00 -24.000,00 0,00 -10.500,00 -2.932.800,00 0,00 0,00 0,00 -225.400,00 0,00 -22.800,00 -3.000,00 -14.000,00 -10.000,00 -3.000,00 0,00 -278.200,00 298.000,00 0,00 298.000,00 Plan 2010 -500,00 -1.000,00 -9.100,00 0,00 -162.000,00 0,00 -37.700,00 -87.200,00 -16.500,00 -500,00 -28.000,00 -28.200,00 -23.100,00 -45.200,00 -50.300,00 -4.000,00 -12.800,00 -37.900,00 -4.600,00 -800,00 -4.900,00 -62.200,00 -2.300,00 -23.400,00 -570.000,00 -24.800,00 0,00 -10.500,00 -2.928.800,00 0,00 0,00 0,00 -9.000,00 0,00 -26.200,00 0,00 -7.400,00 -15.000,00 -10.000,00 0,00 -67.600,00 286.300,00 0,00 286.300,00 Plan 2011 -500,00 -1.000,00 -9.100,00 0,00 -162.000,00 0,00 -37.700,00 -87.200,00 -16.500,00 -500,00 -28.000,00 -28.200,00 -23.100,00 -45.200,00 -50.300,00 -4.000,00 -12.800,00 -39.900,00 -4.600,00 -800,00 -4.900,00 -62.200,00 -2.300,00 -23.400,00 -590.000,00 -25.600,00 0,00 -10.500,00 -2.906.700,00 0,00 0,00 0,00 -9.000,00 0,00 -28.000,00 0,00 -1.400,00 -15.000,00 -10.000,00 0,00 -63.400,00 286.300,00 0,00 286.300,00 Plan 2012 -500,00 -1.000,00 -9.100,00 0,00 -162.000,00 0,00 -37.700,00 -87.200,00 -16.500,00 -500,00 -28.000,00 -28.200,00 -23.100,00 -45.200,00 -50.300,00 -4.000,00 -12.800,00 -38.900,00 -4.600,00 -800,00 -5.100,00 -62.200,00 -2.300,00 -19.500,00 -610.000,00 -26.400,00 0,00 -10.500,00 -2.946.400,00 0,00 0,00 0,00 -9.000,00 0,00 -13.000,00 0,00 0,00 -15.000,00 -10.000,00 0,00 -47.000,00 286.300,00 0,00 286.300,00 48 11.02.09
Nr. <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> Haushaltsplan <strong>Samtgemeinde</strong> <strong>Elbtalaue</strong> 2009 Teilfinanzhaushalt 1 Fachbereich 1 (Zentrale Dienste) SUMME2 SUMME4 SUMMEA Bezeichnung Summe Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit Summe Auszahlungen für Investitionen Gesamtsumme Auszahlungen Ergebnis 2007 -2.554.242,66 -71.589,85 -2.625.832,51 Ansatz 2008 -2.720.900,00 -197.600,00 -2.918.500,00 Ansatz 2009 -2.932.800,00 -278.200,00 -3.211.000,00 Plan 2010 -2.928.800,00 -67.600,00 -2.996.400,00 Plan 2011 -2.906.700,00 -63.400,00 -2.970.100,00 Plan 2012 -2.946.400,00 -47.000,00 -2.993.400,00 49 11.02.09