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Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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Página 31 <strong>de</strong> 190<br />

Secretaría General Adjunta <strong>de</strong> Actuación Económica<br />

Unidad <strong>de</strong> Apoyo a Centros<br />

Una vez creada la cuenta interna, se dota <strong>de</strong> créditos, que tengan aprobados los distintos proyectos.<br />

De esta forma, si <strong>de</strong>scuadra cuentas internas con presupuestarias, porque al dotarse <strong>de</strong> crédito en cuentas<br />

internas, <strong>de</strong>scuadran por dicha cantidad con la presupuestaria. Una vez, que se dote presupuestariamente,<br />

se registra el apunte en presupuesto pero no en cuentas internas, ya que se había registrado con<br />

anterioridad, minimizando el <strong>de</strong>scuadre por dichas cantida<strong>de</strong>s.<br />

Y el último paso es hacer un MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS, cuyo cuenta origen es la cuenta ING.<br />

PROYECTOS INVESTIG., y la cuenta <strong>de</strong>stino, la CUENTA DEL PROYECTO, en don<strong>de</strong> se tiene que seguir<br />

ejecutando el gasto.<br />

ANTICIPANDO DIRECTAMENTE A LA CUENTA DEL PROYECTO →<br />

Este procedimiento consiste, en dar <strong>de</strong> alta el crédito en la cuenta <strong>de</strong>l proyecto, con el tipo <strong>de</strong> naturaleza interna<br />

INGRESO A CUENTA.<br />

Se continúa ejecutando el gasto, y cuando vía presupuesto, da <strong>de</strong> alta dicho crédito, la Unidad Gestora, lo da <strong>de</strong><br />

alta en la cuenta interna, y paso seguido, genera la cancelación <strong>de</strong>l anticipo.<br />

Versión_Mayo_2011

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