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Manual de usuario - Ejercicios SAICI

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Ejemplo: Para un tercero <strong>de</strong> Gran Bretaña GB884486077<br />

Página 43 <strong>de</strong> 190<br />

Secretaría General Adjunta <strong>de</strong> Actuación Económica<br />

Unidad <strong>de</strong> Apoyo a Centros<br />

Los NIF intracomunitarios tienen que ser todos válidos en estructura y se intenta corregir que la mayoría<br />

también lo sean en contenido.<br />

La página Web http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do, valida los VAT <strong>de</strong> intracomunitarios.<br />

NACIONALES:<br />

Si un tercero español. Número NIF <strong>de</strong>l tercero. Deberá ajustarse al método establecido para la<br />

validación <strong>de</strong>l NIF español.<br />

NIF ZVARIOS:<br />

En este caso son terceros que cuyo NIF no obe<strong>de</strong>cen a la validación. Por ejemplo el<br />

HABILITADO GENERAL está dado <strong>de</strong> alta en todos los centros, en la parte <strong>de</strong> gastos, como<br />

tipo NIF ZVARIOS-HABGEN.<br />

Si algún centro tiene la necesidad <strong>de</strong> dar <strong>de</strong> alta un tercero cuyo NIF no lo valida el sistema, y<br />

no encaje <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> VARIOS PROVEEDORES tiene que enviar un e_mail a saici@orgc.csic.es<br />

para analizar la circunstancia y proce<strong>de</strong>r el alta <strong>de</strong> dicho acreedor <strong>de</strong>s<strong>de</strong> sistemas.<br />

En conclusión:<br />

Todos los centros tienen un proveedor ZVARIOS (HABILITADO GENERAL DEL CSIC) que únicamente<br />

se utilizará cuando el pago no se efectúe directamente al proveedor sino que se realice a través <strong>de</strong>l<br />

Habilitado General.<br />

Todos los centros tienen un proveedor con NIF ZVARIOS (VARIOS PROVEEDORES) para que puedan<br />

grabar aquellas facturas que consi<strong>de</strong>ren tienen que ir a este proveedor <strong>de</strong> grupo. En el concepto <strong>de</strong> la<br />

factura se especificará claramente a que obe<strong>de</strong>ce. Por lo tanto cuando un centro reciba una factura <strong>de</strong><br />

un acreedor cuyo NIF por cualquier motivo no valida el sistema, pue<strong>de</strong> registrar el gasto directamente<br />

en mantenimiento <strong>de</strong> factura contra VARIOS PROVEEDORES.<br />

Este proveedor no tiene asociada una cuenta bancaria. De esta forma cuando se va a hacer la<br />

transferencia y la remesa dice que no tiene cuenta y no se pue<strong>de</strong> hacer. Los pagos habrán <strong>de</strong> realizarse<br />

por caja, cheque bancario o cargo directo.<br />

Por lo tanto en la pantalla <strong>de</strong> MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES, se ha incluido un nuevo bloque para<br />

introducir la Dirección Fiscal <strong>de</strong>l acreedor. No podrá darse <strong>de</strong> alta un acreedor sin dirección fiscal.<br />

Versión_Mayo_2011

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