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Sur la base <strong>de</strong> ces travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations concernant les<br />
procédures <strong>de</strong> contrôle interne et <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s risques <strong>de</strong> la société relatives à l’élaboration et au<br />
traitement <strong>de</strong> l’information comptable et financière contenues dans le rapport du Prési<strong>de</strong>nt du conseil<br />
d’administration, établi en application <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l’article L.225-37 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce.<br />
Autres informations<br />
Nous attestons que le rapport du Prési<strong>de</strong>nt du conseil d’administration comporte les autres informations<br />
requises à l’article L.225-37 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce.<br />
Fait à Rennes, le 25 avril 2013<br />
Les commissaires aux Comptes<br />
PricewaterhouseCoopers Audit<br />
Yves PELLE<br />
MB Audit SARL<br />
Roland TRAVERS<br />
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