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Document de référence - AMF

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Sur la base <strong>de</strong> ces travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur les informations concernant les<br />

procédures <strong>de</strong> contrôle interne et <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s risques <strong>de</strong> la société relatives à l’élaboration et au<br />

traitement <strong>de</strong> l’information comptable et financière contenues dans le rapport du Prési<strong>de</strong>nt du conseil<br />

d’administration, établi en application <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l’article L.225-37 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce.<br />

Autres informations<br />

Nous attestons que le rapport du Prési<strong>de</strong>nt du conseil d’administration comporte les autres informations<br />

requises à l’article L.225-37 du Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce.<br />

Fait à Rennes, le 25 avril 2013<br />

Les commissaires aux Comptes<br />

PricewaterhouseCoopers Audit<br />

Yves PELLE<br />

MB Audit SARL<br />

Roland TRAVERS<br />

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