? Jahresbericht 2010 - (ESF) im Land Bremen
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BAP-<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2010</strong><br />
Programmumsetzung <strong>im</strong> BAP<br />
BAP-Programm<br />
(Unterfonds)<br />
Bremer Fachkräfteinitiative<br />
(1.1, 1.2, 2.4)<br />
Arbeits- und Gesundheitsschutz<br />
(1.3)<br />
Bremer Verbundprojekt<br />
Beruf und Familie<br />
(1.3)<br />
Maßnahmenpaket<br />
Innovationsförderung<br />
Gesundheitswirtschaft<br />
(1.3)<br />
Weiterbildungsverbund<br />
(1.4)<br />
Lauf-<br />
zeit<br />
08-10<br />
09-12<br />
08-10<br />
09-13<br />
08-09<br />
TGK SSW (1.5) 09<br />
Gründungsfabrik (1.6) 08-10<br />
Arbeitsmarktorientierte<br />
Beratungsangebote<br />
(2.1, 2.5)<br />
Ausbildung und Jugend<br />
mit Zukunft (2.2,<br />
2.3)<br />
Chancengleichheit<br />
(2.5)<br />
08-10<br />
08-10<br />
10-13<br />
Chance III (3.1) 08-10<br />
55 plus (3.2) 08-14<br />
<strong>Bremen</strong> produktiv und<br />
integrativ (3.3, 3.4)<br />
08-10<br />
LOS (3.5) 08-13<br />
Gesamt Förderung<br />
Planwerte Festlegungen<br />
Wettb.-<br />
aufruf<br />
Prio.setzung<br />
Bis<br />
Ende<br />
<strong>2010</strong><br />
2011 2012 2013 Folge-<br />
jahre<br />
<strong>2010</strong>_BAP <strong>Jahresbericht</strong> V5.7-mk.doc<br />
20. Oktober 2011 Seite 57 von 163<br />
Ge-<br />
samt<br />
Mittel-<br />
bindung*<br />
FL<br />
Vor-<br />
jahres-<br />
be-<br />
richt<br />
Neu<br />
bewilligt<br />
Auszahlungen<br />
an End-<br />
begünstigte<br />
Bis<br />
Ende<br />
<strong>2010</strong><br />
Bis<br />
Ende<br />
Vorjahr<br />
Auszahlungsstand**<br />
14,5 13,5 11,9 1,1 0,3 0,0 - 13,3 98% 13,2 +0,1 10,2 5,7 86%<br />
2,5 2,3 1,5 0,5 0,3 - - 2,2 98% 2,2 - 1,0 0,2 66%<br />
- 0,3 0,3 0,0 - - - 0,3 100% 0,3 - 0,2 0,1 79%<br />
- - 0,6 0,1 - - - 0,7 - - - 0,4 - 64%<br />
- 0,8 0,8 - - - - 0,8 99% 0,8 -0,0 0,7 0,7 90%<br />
- 0,3 0,3 - - - - 0,3 100% 0,3 -0,1 0,3 0,2 100%<br />
- 1,0 0,4 0,0 - - - 0,4 45% 0,4 - 0,4 0,2 98%<br />
4,2 5,0 4,9 0,4 - - - 5,3 108% 5,3 +0,1 4,8 3,4 98%<br />
7,5 7,2 4,8 2,2 1,0 0,1 - 8,1 113% 6,9 +1,2 3,9 1,5 81%<br />
- 3,0 0,1 0,6 0,5 0,1 - 1,3 42% - +1,3 - - 0%<br />
- 1,1 1,1 0,1 - - - 1,2 116% 1,2 +0,0 1,0 0,5 91%<br />
- 0,9 0,2 0,2 0,1 - - 0,5 55% 0,2 +0,3 0,2 0,2 99%<br />
13,7 14,4 13,6 1,3 - - - 14,9 104% 14,6 +0,4 12,8 8,1 94%<br />
- 3,6 1,2 0,2 0,0 - - 1,4 40% 1,0 +0,5 0,9 0,5 75%<br />
42,4 53,2 41,5 6,8 2,2 0,3 - 50,8 96% 46,4 +3,7 36,7 21,5 88%<br />
Technische Hilfe (5.1) 08-10 - 4,9 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,6 93% 4,2 +0,4 2,4 1,3 95%<br />
Gesamt inkl. technische<br />
Hilfe<br />
* in Prozent der Planung der Prioritätensetzung<br />
** in Prozent der Festlegungen bis Ende <strong>2010</strong><br />
42,4 58,1 44,1 7,3 2,7 0,8 0,5 55,4 95% 50,6 +4,7 39,2 22,8 89%<br />
Tabelle 37: Übersicht über die Finanzausstattung der Umsetzung der BAP-Programme, in Mio. Euro. Quelle: VERA.<br />
<strong>2010</strong>