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? Jahresbericht 2010 - (ESF) im Land Bremen

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BAP-<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2010</strong><br />

Programmumsetzung <strong>im</strong> BAP<br />

BAP-Programm<br />

(Unterfonds)<br />

Bremer Fachkräfteinitiative<br />

(1.1, 1.2, 2.4)<br />

Arbeits- und Gesundheitsschutz<br />

(1.3)<br />

Bremer Verbundprojekt<br />

Beruf und Familie<br />

(1.3)<br />

Maßnahmenpaket<br />

Innovationsförderung<br />

Gesundheitswirtschaft<br />

(1.3)<br />

Weiterbildungsverbund<br />

(1.4)<br />

Lauf-<br />

zeit<br />

08-10<br />

09-12<br />

08-10<br />

09-13<br />

08-09<br />

TGK SSW (1.5) 09<br />

Gründungsfabrik (1.6) 08-10<br />

Arbeitsmarktorientierte<br />

Beratungsangebote<br />

(2.1, 2.5)<br />

Ausbildung und Jugend<br />

mit Zukunft (2.2,<br />

2.3)<br />

Chancengleichheit<br />

(2.5)<br />

08-10<br />

08-10<br />

10-13<br />

Chance III (3.1) 08-10<br />

55 plus (3.2) 08-14<br />

<strong>Bremen</strong> produktiv und<br />

integrativ (3.3, 3.4)<br />

08-10<br />

LOS (3.5) 08-13<br />

Gesamt Förderung<br />

Planwerte Festlegungen<br />

Wettb.-<br />

aufruf<br />

Prio.setzung<br />

Bis<br />

Ende<br />

<strong>2010</strong><br />

2011 2012 2013 Folge-<br />

jahre<br />

<strong>2010</strong>_BAP <strong>Jahresbericht</strong> V5.7-mk.doc<br />

20. Oktober 2011 Seite 57 von 163<br />

Ge-<br />

samt<br />

Mittel-<br />

bindung*<br />

FL<br />

Vor-<br />

jahres-<br />

be-<br />

richt<br />

Neu<br />

bewilligt<br />

Auszahlungen<br />

an End-<br />

begünstigte<br />

Bis<br />

Ende<br />

<strong>2010</strong><br />

Bis<br />

Ende<br />

Vorjahr<br />

Auszahlungsstand**<br />

14,5 13,5 11,9 1,1 0,3 0,0 - 13,3 98% 13,2 +0,1 10,2 5,7 86%<br />

2,5 2,3 1,5 0,5 0,3 - - 2,2 98% 2,2 - 1,0 0,2 66%<br />

- 0,3 0,3 0,0 - - - 0,3 100% 0,3 - 0,2 0,1 79%<br />

- - 0,6 0,1 - - - 0,7 - - - 0,4 - 64%<br />

- 0,8 0,8 - - - - 0,8 99% 0,8 -0,0 0,7 0,7 90%<br />

- 0,3 0,3 - - - - 0,3 100% 0,3 -0,1 0,3 0,2 100%<br />

- 1,0 0,4 0,0 - - - 0,4 45% 0,4 - 0,4 0,2 98%<br />

4,2 5,0 4,9 0,4 - - - 5,3 108% 5,3 +0,1 4,8 3,4 98%<br />

7,5 7,2 4,8 2,2 1,0 0,1 - 8,1 113% 6,9 +1,2 3,9 1,5 81%<br />

- 3,0 0,1 0,6 0,5 0,1 - 1,3 42% - +1,3 - - 0%<br />

- 1,1 1,1 0,1 - - - 1,2 116% 1,2 +0,0 1,0 0,5 91%<br />

- 0,9 0,2 0,2 0,1 - - 0,5 55% 0,2 +0,3 0,2 0,2 99%<br />

13,7 14,4 13,6 1,3 - - - 14,9 104% 14,6 +0,4 12,8 8,1 94%<br />

- 3,6 1,2 0,2 0,0 - - 1,4 40% 1,0 +0,5 0,9 0,5 75%<br />

42,4 53,2 41,5 6,8 2,2 0,3 - 50,8 96% 46,4 +3,7 36,7 21,5 88%<br />

Technische Hilfe (5.1) 08-10 - 4,9 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4,6 93% 4,2 +0,4 2,4 1,3 95%<br />

Gesamt inkl. technische<br />

Hilfe<br />

* in Prozent der Planung der Prioritätensetzung<br />

** in Prozent der Festlegungen bis Ende <strong>2010</strong><br />

42,4 58,1 44,1 7,3 2,7 0,8 0,5 55,4 95% 50,6 +4,7 39,2 22,8 89%<br />

Tabelle 37: Übersicht über die Finanzausstattung der Umsetzung der BAP-Programme, in Mio. Euro. Quelle: VERA.<br />

<strong>2010</strong>

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