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Band II - nach OE komplett

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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Strukturentwicklung, Mobilität und Tourismus<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2017<br />

Ansatz<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Plan<br />

2020<br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 182.618,96 834.714,00 2.183.559,00 2.105.603,00 733.983,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 18.638,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.003,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 203.261,14 834.714,00 2.183.559,00 2.105.603,00 733.983,00 0,00<br />

11 - Personalaufwendungen -354.045,58 -135.478,00 -166.884,00 -168.553,00 -170.238,00 -138.456,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -23.888,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -6.654,75 -4.584,00 -20.321,00 -20.524,00 -20.730,00 -20.937,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -533,14 -533,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen -5.636,22 -376.527,00 -537.108,00 -132.091,00 -192.000,00 -192.820,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -335.532,39 -967.850,00 -2.504.679,00 -2.459.738,00 -904.491,00 -98.239,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -726.290,65 -1.484.972,00 -3.228.992,00 -2.780.906,00 -1.287.459,00 -450.452,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -523.029,51 -650.258,00 -1.045.433,00 -675.303,00 -553.476,00 -450.452,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 5.853,00 5.853,00 5.853,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 5.853,00 5.853,00 5.853,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />

21)<br />

-523.029,51 -644.405,00 -1.039.580,00 -669.450,00 -553.476,00 -450.452,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-523.029,51 -644.405,00 -1.039.580,00 -669.450,00 -553.476,00 -450.452,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-87.757,44 -23.930,00 -28.995,00 -29.285,00 -29.576,00 -29.872,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -610.786,95 -668.335,00 -1.068.575,00 -698.735,00 -583.052,00 -480.324,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

-3.909,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -3.909,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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