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Band II - nach OE komplett

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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2017<br />

Ansatz<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Plan<br />

2020<br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 1.000,00 500,00 505,00 510,00 515,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 130,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 202,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 130,80 1.202,00 600,00 606,00 612,00 618,00<br />

11 - Personalaufwendungen -183.807,23 -115.794,00 -132.139,00 -133.461,00 -134.796,00 -136.144,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -10.162,61 -19.817,00 -13.035,00 -13.165,00 -13.296,00 -13.429,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.969,12 -30.969,00 -33.440,00 -33.774,00 -34.112,00 -34.453,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -226,10 -37,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen -47.908,17 -347.500,00 -424.700,00 -428.947,00 -433.237,00 -437.569,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -14.230,97 -171.592,00 -204.822,00 -206.870,00 -208.938,00 -211.027,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -266.304,20 -685.709,00 -808.136,00 -816.217,00 -824.379,00 -832.622,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -266.173,40 -684.507,00 -807.536,00 -815.611,00 -823.767,00 -832.004,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />

21)<br />

-266.173,40 -684.507,00 -807.536,00 -815.611,00 -823.767,00 -832.004,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-266.173,40 -684.507,00 -807.536,00 -815.611,00 -823.767,00 -832.004,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-22.088,18 -30.029,00 -30.353,00 -30.657,00 -30.966,00 -31.276,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -288.261,58 -714.536,00 -837.889,00 -846.268,00 -854.733,00 -863.280,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

-59,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -59,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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