Band II - nach OE komplett
Band II - nach den Organisationseinheiten komplett
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 1.000,00 500,00 505,00 510,00 515,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 130,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 202,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 130,80 1.202,00 600,00 606,00 612,00 618,00<br />
11 - Personalaufwendungen -183.807,23 -115.794,00 -132.139,00 -133.461,00 -134.796,00 -136.144,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -10.162,61 -19.817,00 -13.035,00 -13.165,00 -13.296,00 -13.429,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.969,12 -30.969,00 -33.440,00 -33.774,00 -34.112,00 -34.453,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -226,10 -37,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Transferaufwendungen -47.908,17 -347.500,00 -424.700,00 -428.947,00 -433.237,00 -437.569,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -14.230,97 -171.592,00 -204.822,00 -206.870,00 -208.938,00 -211.027,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -266.304,20 -685.709,00 -808.136,00 -816.217,00 -824.379,00 -832.622,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -266.173,40 -684.507,00 -807.536,00 -815.611,00 -823.767,00 -832.004,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-266.173,40 -684.507,00 -807.536,00 -815.611,00 -823.767,00 -832.004,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-266.173,40 -684.507,00 -807.536,00 -815.611,00 -823.767,00 -832.004,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-22.088,18 -30.029,00 -30.353,00 -30.657,00 -30.966,00 -31.276,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -288.261,58 -714.536,00 -837.889,00 -846.268,00 -854.733,00 -863.280,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
-59,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -59,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00