Nyckeltal – en jämförelse med förorts<strong>kommun</strong>erFörskola2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong>Inskrivna barn per årsarbetare <strong>Sollentuna</strong> 5,3 5,3 5,6 5,6 5,6 5,6 prelFörorts<strong>kommun</strong>er 5,3 5,4 5,4 5,5 5,5Andel med ped.högskoleutb. <strong>Sollentuna</strong> 38 40 38 39 40Förorts<strong>kommun</strong>er 43 43 42 43 44Fritidshem2006 2007 2008 2009 2010Inskrivna barn per årsarbetare <strong>Sollentuna</strong> 23,2 25,1 25,0 23,3 26,3Förorts<strong>kommun</strong>er 19,8 20,8 22,3 22,1 22,7Andel med ped. högskoleexamen <strong>Sollentuna</strong> 43 41 41 36 30Förorts<strong>kommun</strong>er 46 45 45 45 43Särskola2006 2007 2008 2009 2010Andel med ped. högskoleexamen <strong>Sollentuna</strong> 89 81 73 71 77Förorts<strong>kommun</strong>er 87 87 88 89 91Grundskola2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong>Genomsnittligt meritvärde <strong>Sollentuna</strong> 221 221 221 228 235 237Förorts<strong>kommun</strong>er 213 214 217 220 218 221Andel som nått målen i alla ämnen <strong>Sollentuna</strong> 81 79 80 81 85 87Förorts<strong>kommun</strong>er 78 78 79 81 81 82Andel lärare med ped.högskoleexamen <strong>Sollentuna</strong> 75 76 78 78 77Förorts<strong>kommun</strong>er 81 81 82 83 82Barn- och ungdomsnämnden har avsatt resurser i budgeten för <strong>2011</strong> och 2012 för att öka personaltäthetenoch höja kompetensen hos personalen i förskoleverksamheten.Personaltätheten har minskat i fritidshem under 2010. Preliminära uppgifter för <strong>2011</strong> bekräftar den bilden.Andelen personal med högskoleutbildning har också minskat under samma period.I särskolan har andelen personal med högskoleutbildning minskat under perioden 2006-2009 och dennegativa trenden har vänt 2010.Den positiva utvecklingen av resultat i grundskolan har kommenterats i årsredovisningen under rubrikenKvalitet.66
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndenUtbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för utbildningen av <strong>Sollentuna</strong>sungdomar och vuxna i form av gymnasieutbildning, <strong>kommun</strong>al vuxenutbildning, svenska förinvandrare, särskola för gymnasie- och vuxenelever, samt arbetsmarknadsfrågor.Resultaträkning(mkr)VerksamhetensintäkterVerksamhetenskostnaderVerksamhetensnettokostnaderRedovisning2009Redovisning2010Redovisning<strong>2011</strong>Budget<strong>2011</strong>*Resultat/avvikelserbelopp62,3 70,9 91,2 70,6 20,6329,7 344,5 386,5 371,5 -15,0267,4 273,6 295,3 300,9 5,6Investeringar 1,4 0,0 0,0 1,4 1,4* Från <strong>kommun</strong>styrelsens oförutsedda medel har 11,5 mkr tillförts avseende ökade kostnader p.g.a. länsprislistanför gymnasieutbildningar. Nämndens budgetram har även justerats med 1,0 mkr för ökade volymer.EkonomiÖvergripandeDet ekonomiska utfallet för utbildnings- ocharbetsmarknadsnämnden som helhet redovisarett överskott på 5,6 miljoner kronor i förhållandetill budget. Verksamheterna underkontoret redovisar ett överskott med3,0 miljoner kronor och resultatenheterna Rudbecksskolanoch Löpargymnasiet uppvisar tillsammansett positivt resultat på 2,6 miljonerkronor.GymnasieutbildningUtfallet inom verksamheten gymnasieutbildningvisar sammantaget ett resultat som är0,8 miljoner kronor bättre än budget. Verksamhetensbudget utökades under året med11,5 miljoner kronor för ökade kostnader p.g.a.länsprislistan för gymnasieutbildningar. Nämndensbudgetram har även justerats med1,0 miljoner kronor för ökade volymer.Verksamheten gymnasiesärskola visar ettunderskott på 0,5 miljoner kronor. De ökadekostnaderna beror på en högre snittkostnad perelev.VuxenutbildningAntalet studerande inom grundläggande vuxenutbildningblev lägre än budgeterat och verksamhetengav ett överskott på 2,8 miljonerkronor. Den gymnasiala vuxenutbildningenuppvisar också ett ekonomiskt resultat som ärbättre än budget (0,7 mkr) samtidigt som antaletstuderande ökat med drygt 50 procent i förhållandetill budget. Ökade statsbidrag har möjliggjortden ökningen. Ett fortsatt stort antalstuderande inom verksamheten svenska förinvandrare (SFI) gav verksamheten ett totaltunderskott på 1,6 miljoner kronor.ArbetsmarknadsåtgärderUtfallet inom verksamheten arbetsmarknadsåtgärdervisar sammantaget ett resultat som är1,1 miljoner kronor bättre än budget. Överskottetberor till stor del på ett lägre antalpersoner än budgeterat i arbetsmarknadsåtgärdenoffentligt skyddad anställning (OSA).ResultatenheternaResultatenheterna uppvisar ett sammanlagtöverskott på 2,6 miljoner kronor.PrestationerAntalet ungdomar i gymnasieutbildning,gymnasieskola och gymnasiesärskola, har underåret ökat med tre procent till 2 912. Procentuelltsett är det något färre av <strong>kommun</strong>ens eleversom studerar på de egna gymnasieskolorna.Antalet elever i gymnasiesärskolan under läsåret<strong>2011</strong> har sedan föregående år sjunkit från 52till 51 elever.67