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Jahresbericht 2000-01 - Evangelische Kirche in Hessen und Nassau

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50 Prozent der <strong>Kirche</strong>nsteuere<strong>in</strong>nahmen<br />

werden direkt<br />

an die Geme<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Dekanate<br />

weitergegeben.<br />

Ausgaben<br />

1999 <strong>2000</strong> <strong>2000</strong> <strong>2000</strong> 20<strong>01</strong><br />

Anteil an Veränderung Planzahlen<br />

den Gesamt- <strong>2000</strong>/1999<br />

ausgaben<br />

TDM TDM % % TDM<br />

I. Zuweisungen an <strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>den <strong>und</strong> Dekanate 379.949,34 392.703,54 43,9 + 3,4 376.090,76<br />

<strong>Kirche</strong>ngeme<strong>in</strong>den 268.967,68 290.003,75 32,5 + 7,8 276.405,04<br />

davon K<strong>in</strong>dertagesstätten 72.100,00 72.634,<strong>01</strong> 8,1 + 0,7 71.600,00<br />

davon Diakoniestationen 2.460,00 4.100,00 0,5 + 66,7 4.100,00<br />

Gebäude<strong>in</strong>vestitionen <strong>und</strong> -unterhaltung 63.875,91 68.581,76 7,7 + 7,4 70.257,80<br />

Dekanate, regionale Verwaltung 23.857,76 25.217,13 2,8 + 5,7 29.427,92<br />

Zuführungen an kirchengeme<strong>in</strong>dliche<br />

Rückstellungen <strong>und</strong> -lagen 23.248,00 8.900,90 1,0 – 61,7 0,00<br />

II. Zuweisungen an kirchliche E<strong>in</strong>richtungen 68.228,36 78.363,64 8,8 + 14,9 70.370,84<br />

z.B. Diakonisches Werk 26.379,76 31.834,80 3,6 + 20,7 25.783,00<br />

z.B. kirchlicher Entwicklungsdienst/<br />

»Bekämpfung der Not <strong>in</strong> der Welt« 9.137,38 9.636,69 1,1 + 5,5 9.500,00<br />

III.EKD-Umlagen 62.141,12 62.575,63 7,0 + 0,7 61.912,20<br />

davon allg. Umlage 15.587,00 14.500,70 1,6 – 7,0 14.979,00<br />

davon F<strong>in</strong>anzausgleich an östliche Landeskirchen 37.118,17 37.997,53 4,3 + 2,4 38.533,00<br />

davon Ostpfarrerversorgung 7.506,88 6.972,24 0,8 – 7,1 6.919,85<br />

IV. Gesamtkirchliche Personalausgaben 297.5<strong>01</strong>,06 292.386,47 32,7 – 1,7 302.502,85<br />

Pfarrdienst (<strong>in</strong>kl. Altersvorsorge <strong>und</strong> -versorgung) 229.312,56 223.757,54 25,0 – 2,4 228.043,11<br />

davon Geme<strong>in</strong>depfarrer 144.984,07 143.336,47 16,0 – 1,1 145.464,23<br />

davon Schulpfarrer<br />

(das jeweilige B<strong>und</strong>esland übernimmt 80 % der<br />

Personalkosten) 18.032,24 18.535,38 2,1 + 2,8 17.673,40<br />

davon Pfarrer <strong>in</strong> übergeme<strong>in</strong>dlichen E<strong>in</strong>richtungen 66.296,25 61.885,70 6,9 – 6,7 64.905,48<br />

Beamte 11.914,11 11.536,21 1,3 – 3,2 12.581,04<br />

Angestellte <strong>und</strong> Arbeiter 32.844,73 32.753,03 3,7 – 0,3 35.272,30<br />

Nebenamtlich Beschäftigte 2.109,09 1.962,33 0,2 – 7,0 2.028,10<br />

Personalnebenkosten 20.137,25 20.226,78 2,3 + 0,4 22.106,25<br />

V. Laufende Sachausgaben 23.654,78 24.150,74 2,7 + 2,1 29.021,57<br />

Ausgaben für den laufenden Betrieb 23.642,42 24.139,54 2,7 + 2,1 27.510,34<br />

Z<strong>in</strong>saufwendungen, Tilgungen 12,36 11,20 0,0 – 9,4 1.511,23<br />

VI.Vermögenswirksame Ausgaben 34.141,60 43.495,41 4,9 + 27,4 16.738,49<br />

Investitionen <strong>und</strong> Instandhaltung 4.830,35 7.184,35 0,8 + 48,7 4.545,68<br />

Zuführungen an gesamtkirchliche<br />

Rückstellungen <strong>und</strong> -lagen 29.311,25 36.311,06 4,1 + 23,9 12.192,81<br />

Summe aller Ausgaben (I.– VI.) 865.616,27 893.675,42 100,0 + 3,2 856.636,70<br />

Überschuss / Defizit (–) 595,84 909,<strong>01</strong> 0,1 + 52,6 0,00<br />

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