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2006 - im Landkreis Waldeck Frankenberg

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Einzelplan 4 Soziale Sicherung<br />

Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten<br />

Unterabschnitt 4070 Verwaltung der Jugendhilfe<br />

Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.<br />

Haushaltsansätze Ergebnis<br />

Jahresrechnung<br />

BWST<br />

<strong>2006</strong> 2005 2004<br />

EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6<br />

1<br />

**** E I N N A H M E N ****<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br />

1500 00 Zahlungen für Schadenfälle 1.000 50 94.000,00 030<br />

1711 00 Zuweisungen des Landes (Kostenübern.<br />

Landesjugendamt)<br />

100.000 120.000 112.149,48 022<br />

4<br />

**** S U M M E E I N N A H M E N ****<br />

**** A U S G A B E N ****<br />

Personalausgaben<br />

101.000 120.050 206.149,48<br />

SN 4000 Personalausgaben SN 1.302.410 1.158.812 1.114.451,73 022<br />

5/6<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,<br />

sonstige Gebrauchsgegenstände<br />

GD UE<br />

3.677 5.220 848,43 021<br />

5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD UE<br />

9.548 8.999 12.623,14 021<br />

6500 00 Bürobedarf GD UE<br />

5.147 10.294 5.754,01 021<br />

6510 00 Bücher und Zeitschriften GD UE<br />

2.078 2.803 2.077,76 021<br />

6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,<br />

Telefonbucheintr. usw.<br />

GD UE<br />

25.094 26.748 26.179,27 021<br />

6521 00 Telefongebühren GD UE<br />

6.483 6.483 3.817,64 021<br />

6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD UE<br />

725 426 517,15 021<br />

6540 00 Dienstreisen GD UE 48.830 38.124 50.907,67 021<br />

6550 00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten GD UE<br />

2.500 5.000 2.084,44 021<br />

**** S U M M E A U S G A B E N ****<br />

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4070 ****<br />

**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4070 ****<br />

**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4070<br />

Erläuterungen Unterabschnitt 4070<br />

1.406.492 1.262.909 1.219.261,24<br />

1.406.492 1.262.909 1.219.261,24<br />

101.000 120.050 206.149,48<br />

-1.305.492 -1.142.859 -1.013.111,76<br />

GD: Budget ---> Grp. 520, 562, 650, 651, 6520, 6521, 653, 654, 655 bei den UA 01.2050, 01.4070, 01.4511<br />

und 01.4650 (s. Erl. zu UA 01.0200 - FD Zentrale Dienste)<br />

1711 00: Reduzierung der Kostenerstattung durch das Land nach § 4 der Rahmenvereinbarung vom 21.12.2000.

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