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2006 - im Landkreis Waldeck Frankenberg

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Einzelplan 4 Soziale Sicherung<br />

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)<br />

Unterabschnitt 4561 Hilfen für junge Volljährige<br />

Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.<br />

Haushaltsansätze Ergebnis<br />

Jahresrechnung<br />

BWST<br />

<strong>2006</strong> 2005 2004<br />

EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6<br />

1<br />

**** E I N N A H M E N ****<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br />

1620 00 Ersatz von Hilfen in Einrichtungen an ausländische<br />

Flüchtlinge/Volljährige<br />

2<br />

Sonstige Finanzeinnahmen<br />

50.000 50.000 -15.734,55 407<br />

2410 00 Ersatz von sozialen Leistungen (Kostenbeiträge) 10.200 10.200 14.814,97 407<br />

2510 00 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen<br />

(Kostenbeitr)<br />

4<br />

**** S U M M E E I N N A H M E N ****<br />

**** A U S G A B E N ****<br />

Personalausgaben<br />

80.000 40.000 50.085,46 407<br />

140.200 100.200 49.165,88<br />

SN 4000 Personalausgaben SN 99.370 104.600 104.600,00 022<br />

5/6<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

6720 00 Erstattungen an Gemeinden und<br />

Gemeindeverbände/Hilfen für junge Volljährige<br />

7<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

GD<br />

2.500 2.500 0,00 407<br />

7610 00 Hilfen für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen GD 80.000 140.000 51.869,56 407<br />

7611 00 Eingliederungshilfe für seelische Behinderte/ ambulante<br />

Maßnahmen<br />

GD<br />

20.000 20.000 17.330,70 407<br />

7710 00 Hilfen für junge Volljährige in Einrichtungen GD 500.000 350.000 453.132,65 407<br />

7711 00 Hilfen in Einrichtungen an ausländische Flüchtlinge<br />

(Volljährige)<br />

7712 00 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte in<br />

teilstationären Einrichtungen<br />

7713 00 Hilfen für seelisch Behinderte in Einrichtungen über Tag<br />

und Nacht<br />

**** S U M M E A U S G A B E N ****<br />

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4561 ****<br />

**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4561 ****<br />

**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4561<br />

Erläuterungen Unterabschnitt 4561<br />

UD GD<br />

UD: 01.4561.1620 00 ---> 01.4561.7711 00<br />

GD: Abschnitt 01.45, ausgenommen Personalausgaben und Sachkostenbudget<br />

2510 00: Der Haushaltsansatz wird der gegenwärtigen Einnahmesituation angepasst.<br />

7610 00: Aufgrund eines Rückganges der Fallzahlen kann der Haushaltsansatz reduziert werden.<br />

7710 00: Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung ist mit einer Erhöhung der Fallzahlen<br />

zu rechnen.<br />

GD<br />

GD<br />

50.000 50.000 3.991,35 407<br />

5.100 5.100 0,00 407<br />

350.000 350.000 321.545,84 407<br />

1.106.970 1.022.200 952.470,10<br />

1.106.970 1.022.200 952.470,10<br />

140.200 100.200 49.165,88<br />

-966.770 -922.000 -903.304,22

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