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2006 - im Landkreis Waldeck Frankenberg

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Einzelplan 4 Soziale Sicherung<br />

Abschnitt 41 Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz<br />

Unterabschnitt 4120 Eingliederungshilfe für Behinderte<br />

Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.<br />

Haushaltsansätze Ergebnis<br />

Jahresrechnung<br />

BWST<br />

<strong>2006</strong> 2005 2004<br />

EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6<br />

1<br />

**** E I N N A H M E N ****<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br />

1620 00 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden<br />

(LWV)<br />

2<br />

Sonstige Finanzeinnahmen<br />

2410 00 Kostenbeitrag/Ersatz für Empfänger außerhalb von<br />

Einrichtungen<br />

2470 00 Ersatzleistungen von sonstigen Anderen außerhalb von<br />

Einrichtungen<br />

2490 00 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von<br />

Darlehen)<br />

5/6<br />

**** S U M M E E I N N A H M E N ****<br />

**** A U S G A B E N ****<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

50 50 0,00 400<br />

50 50 0,00 400<br />

50 50 0,00 400<br />

50 1.000 0,00 400<br />

200 1.150 0,00<br />

6721 00 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände GD<br />

50 50 0,00 400<br />

7<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

7315 00 Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, Hilfsmittel GD<br />

50 50 0,00 400<br />

7316 00 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder GD 2.600.000 2.850.000 2.747.236,78 400<br />

7317 00 Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung,<br />

Arbeitsplatzbeschaffung<br />

GD<br />

500 500 0,00 400<br />

7318 00 Suchtkrankenhilfe GD<br />

500 500 0,00 400<br />

7319 00 Sonstige Eingliederungshilfe GD 170.000 100.000 106.578,16 400<br />

**** S U M M E A U S G A B E N ****<br />

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4120 ****<br />

**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4120 ****<br />

**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4120<br />

Erläuterungen Unterabschnitt 4120<br />

GD: Ausgaben Abschnitt 01.41, UA 01.4820 und 01.4850<br />

2.771.100 2.951.100 2.853.814,94<br />

2.771.100 2.951.100 2.853.814,94<br />

200 1.150 0,00<br />

-2.770.900 -2.949.950 -2.853.814,94<br />

7316 00: Aufgrund leicht rückläufiger Fallzahlen <strong>im</strong> Bereich der Integration behinderter Kinder in Tageseinrichtungen<br />

kann der Ansatz reduziert werden.<br />

7319 00: Eine Anhebung des Ansatzes ist aufgrund steigender Kosten und Fallzahlen <strong>im</strong> Zusammenhang mit der<br />

Übernahme von Kosten für die Beförderung behinderter Kinder zur Schule notwendig.

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