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2006 - im Landkreis Waldeck Frankenberg

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Einzelplan 4 Soziale Sicherung<br />

Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)<br />

Unterabschnitt 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche<br />

Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.<br />

Haushaltsansätze Ergebnis<br />

Jahresrechnung<br />

BWST<br />

<strong>2006</strong> 2005 2004<br />

EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6<br />

1<br />

**** E I N N A H M E N ****<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br />

1640 00 Erstattungen von Sozialleistungsträgern (Arbeitsamt,<br />

RRSt.)<br />

1645 00 Erstattungen von Sozialleistungsträgern in<br />

Einrichtungen(Arbeitsamt,RRSt)<br />

2<br />

Sonstige Finanzeinnahmen<br />

2410 00 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von<br />

Einrichtungen (Kostenbeiträge)<br />

2510 00 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen<br />

(Kostenbeitr)<br />

4<br />

**** S U M M E E I N N A H M E N ****<br />

**** A U S G A B E N ****<br />

Personalausgaben<br />

10.200 10.200 0,00 407<br />

10.200 10.200 43.535,48 407<br />

7.700 7.700 7.107,05 407<br />

60.000 60.000 52.190,25 407<br />

88.100 88.100 102.832,78<br />

SN 4000 Personalausgaben SN 78.450 83.680 83.680,00 022<br />

5/6<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

6720 00 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände GD 20.000 20.000 0,00 407<br />

7<br />

Zuweisungen und Zuschüsse<br />

7610 00 Hilfeleistungen durch ambulante Maßnahmen GD 150.000 150.000 91.183,92 407<br />

7710 00 Tageseinrichtungen für Kinder oder andere<br />

teilstationäre Einrichtungen<br />

GD 12.800 12.800 0,00 407<br />

7711 00 Einrichtungen über Tag und Nacht, sonstige<br />

Wohnformen<br />

**** S U M M E A U S G A B E N ****<br />

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4560 ****<br />

**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4560 ****<br />

**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4560<br />

Erläuterungen Unterabschnitt 4560<br />

GD: Abschnitt 01.45, ausgenommen Personalausgaben und Sachkostenbudget<br />

7711 00: Steigende Fallzahlen und die gegenwärtige Ausgabenentwicklung erfordern eine Anhebung des<br />

Haushaltsansatzes.<br />

GD<br />

750.000 664.700 649.699,39 407<br />

1.011.250 931.180 824.563,31<br />

1.011.250 931.180 824.563,31<br />

88.100 88.100 102.832,78<br />

-923.150 -843.080 -721.730,53

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