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2006 - im Landkreis Waldeck Frankenberg

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Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung<br />

Abschnitt 02 Hauptverwaltung<br />

Unterabschnitt 0260 Amt Zukunft<br />

Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle Erl.<br />

Haushaltsansätze Ergebnis<br />

Jahresrechnung<br />

BWST<br />

<strong>2006</strong> 2005 2004<br />

EUR EUR EUR<br />

1 2 3 4 5 6<br />

1<br />

**** E I N N A H M E N ****<br />

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br />

1680 00 Erstattung von Personalausgaben 0 20.000 20.000,00 022<br />

4<br />

**** S U M M E E I N N A H M E N ****<br />

**** A U S G A B E N ****<br />

Personalausgaben<br />

0 20.000 20.000,00<br />

SN 4000 Personalausgaben SN<br />

0 699.900 749.108,15 022<br />

5/6<br />

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />

5200 00 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,<br />

sonstige Gebrauchsgegenstände<br />

GD<br />

0 1.782 1.028,47 021<br />

5620 00 Ausgaben für Aus- und Fortbildung GD<br />

0 3.180 0,00 021<br />

6500 00 Bürobedarf GD<br />

0 3.725 3.214,27 021<br />

6510 00 Bücher und Zeitschriften GD<br />

0 1.144 1.969,21 021<br />

6520 00 Portogebühren, Telefonwartung, GEZ,<br />

Telefonbucheintr. usw.<br />

GD<br />

0 8.133 6.939,08 021<br />

6521 00 Telefongebühren GD<br />

0 3.527 3.421,66 021<br />

6530 00 Öffentliche Bekanntmachungen GD<br />

0 1.001 38,32 021<br />

6540 00 Dienstreisen GD<br />

0 4.930 8.541,62 021<br />

6550 00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten GD<br />

0 1.000 986,00 021<br />

**** S U M M E A U S G A B E N ****<br />

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0260 ****<br />

**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0260 ****<br />

**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0260<br />

Erläuterungen Unterabschnitt 0260<br />

Die bisher vom Amt Zukunft wahrgenommenen Aufgaben wurden entsprechend der Neuorganisation<br />

der Kreisverwaltung verschiedenen Fachdiensten zugewiesen.<br />

0 728.322 775.246,78<br />

0 728.322 775.246,78<br />

0 20.000 20.000,00<br />

0 -708.322 -755.246,78

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