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1489. Luenen_Plan_2011-2012_Hauptband.pdf - Stadt Lünen

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<strong>Stadt</strong> <strong>Lünen</strong> <strong>2011</strong> / <strong>2012</strong><br />

Ertrags- und<br />

Aufwandsarten<br />

Haushaltsplan: <strong>2011</strong> / <strong>2012</strong><br />

Produkt: 0930 Liegenschaftsmanagement<br />

Ergebnis<br />

2009<br />

€<br />

Teilergebnisplan<br />

Ansatz<br />

2010<br />

€<br />

Ansatz<br />

<strong>2011</strong><br />

€<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

€<br />

<strong>Plan</strong>ung<br />

2013<br />

€<br />

<strong>Plan</strong>ung<br />

2014<br />

€<br />

1 2 3 4 5 6 7<br />

<strong>Plan</strong>ung<br />

2015<br />

€<br />

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0<br />

2 + Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

-347.791,24 65.874 65.874 65.874 65.874 65.874 65.874<br />

3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0<br />

4 + Öffentlich-rechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

397,80 250 250 250 250 250 250<br />

5 + Privatrechtliche<br />

Leistungsentgelte<br />

133.791,03 130.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000<br />

6 + Kostenerstattungen und<br />

Kostenumlagen<br />

16.556,34 9.900 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500<br />

7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.730.843,81 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000<br />

8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />

9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />

10 = Ordentliche Erträge 2.533.797,74 256.024 255.624 255.624 255.624 255.624 255.624<br />

11 - Personalaufwendungen 58.347,52 59.410 60.110 60.711 61.809 62.427 63.051<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />

13 - Aufwendungen für Sach- und<br />

Dienstleistungen *<br />

95.126,19 231.172 257.850 238.881 224.901 266.055 222.083<br />

14 - Bilanzielle Abschreibungen 231.001,97 117.059 230.989 230.989 230.989 230.989 230.989<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />

16 - Sonstige ordentliche<br />

Aufwendungen *<br />

2.690.946,86 155.797 185.965 181.071 181.118 181.161 181.181<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen 3.075.422,54 563.438 734.914 711.652 698.817 740.632 697.304<br />

18 = Ergebnis der laufenden<br />

Verwaltungstätigkeit (= Zeilen<br />

10 und 17)<br />

-541.624,80 -307.414 -479.290 -456.028 -443.193 -485.008 -441.680<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0<br />

20 - Zinsen und sonstige<br />

Finanzaufwendungen<br />

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19<br />

und 20)<br />

22 = Ordentliches Ergebnis (=<br />

Zeilen 18 und 21)<br />

0,00 0 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0 0<br />

-541.624,80 -307.414 -479.290 -456.028 -443.193 -485.008 -441.680<br />

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0<br />

24 - Außerordentliche<br />

Aufwendungen<br />

25 = Außerordentliches Ergebnis<br />

(= Zeilen 23 und 24)<br />

26 = Ergebnis - vor<br />

Berücksichtigung der internen<br />

Leistungsbeziehung (= Zeilen<br />

22 und 25)<br />

0,00 0 0 0 0 0 0<br />

0,00 0 0 0 0 0 0<br />

-541.624,80 -307.414 -479.290 -456.028 -443.193 -485.008 -441.680<br />

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