1489. Luenen_Plan_2011-2012_Hauptband.pdf - Stadt Lünen
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<strong>Stadt</strong> <strong>Lünen</strong> <strong>2011</strong> / <strong>2012</strong><br />
Ertrags- und<br />
Aufwandsarten<br />
Haushaltsplan: <strong>2011</strong> / <strong>2012</strong><br />
Produkt: 0930 Liegenschaftsmanagement<br />
Ergebnis<br />
2009<br />
€<br />
Teilergebnisplan<br />
Ansatz<br />
2010<br />
€<br />
Ansatz<br />
<strong>2011</strong><br />
€<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
€<br />
<strong>Plan</strong>ung<br />
2013<br />
€<br />
<strong>Plan</strong>ung<br />
2014<br />
€<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
<strong>Plan</strong>ung<br />
2015<br />
€<br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
2 + Zuwendungen und allgemeine<br />
Umlagen<br />
-347.791,24 65.874 65.874 65.874 65.874 65.874 65.874<br />
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche<br />
Leistungsentgelte<br />
397,80 250 250 250 250 250 250<br />
5 + Privatrechtliche<br />
Leistungsentgelte<br />
133.791,03 130.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000<br />
6 + Kostenerstattungen und<br />
Kostenumlagen<br />
16.556,34 9.900 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.730.843,81 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
10 = Ordentliche Erträge 2.533.797,74 256.024 255.624 255.624 255.624 255.624 255.624<br />
11 - Personalaufwendungen 58.347,52 59.410 60.110 60.711 61.809 62.427 63.051<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- und<br />
Dienstleistungen *<br />
95.126,19 231.172 257.850 238.881 224.901 266.055 222.083<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 231.001,97 117.059 230.989 230.989 230.989 230.989 230.989<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
16 - Sonstige ordentliche<br />
Aufwendungen *<br />
2.690.946,86 155.797 185.965 181.071 181.118 181.161 181.181<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 3.075.422,54 563.438 734.914 711.652 698.817 740.632 697.304<br />
18 = Ergebnis der laufenden<br />
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen<br />
10 und 17)<br />
-541.624,80 -307.414 -479.290 -456.028 -443.193 -485.008 -441.680<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
20 - Zinsen und sonstige<br />
Finanzaufwendungen<br />
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19<br />
und 20)<br />
22 = Ordentliches Ergebnis (=<br />
Zeilen 18 und 21)<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
-541.624,80 -307.414 -479.290 -456.028 -443.193 -485.008 -441.680<br />
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
24 - Außerordentliche<br />
Aufwendungen<br />
25 = Außerordentliches Ergebnis<br />
(= Zeilen 23 und 24)<br />
26 = Ergebnis - vor<br />
Berücksichtigung der internen<br />
Leistungsbeziehung (= Zeilen<br />
22 und 25)<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0<br />
-541.624,80 -307.414 -479.290 -456.028 -443.193 -485.008 -441.680<br />
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