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Emissionsprospekt Orka Kalkavan Schiffseigentums GmbH & Co. KG

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4. Die Emittentin<br />

Die Aufstellung der Planbilanz sowie der Plan-Gewinn- und Verlustrechnung der Beteiligungsgesell-<br />

schaft für das laufende und das folgende Geschäftsjahr erfolgt entsprechend den Bestimmungen des<br />

HGB. Der Jahresfehlbetrag wird dabei mit negativem Vorzeichen ausgewiesen. Das in den beiden<br />

Jahren ausgewiesene Jahresergebnis und die negativen Ergebniskonten entstehen 006 aufgrund der<br />

üblichen Anlaufkosten sowie im Übrigen wegen der relativ hohen degressiven Abschreibung der <strong>Co</strong>n-<br />

tainerschiffe. Die Anlaufkosten umfassen insbesondere Provisionen für die Konzeption, die Strukturie-<br />

rung und das Marketing der Vermögensanlage sowie Provisionen für die Vermittlung des Eigenkapitals<br />

(Vertrieb) und sonstige Kosten. Da die dargestellten Planergebnisse nach handelsbilanziellen Grund-<br />

sätzen erstellt worden sind, sind sie nicht mit den im Punkt 5.3 Wirtschaftlichkeitsprognose der <strong>Orka</strong><br />

<strong>Kalkavan</strong> <strong>Schiffseigentums</strong> <strong>GmbH</strong> & <strong>Co</strong>. <strong>KG</strong>, unter dem Punkt Steuerliche Ergebnisrechnung darge-<br />

stellten steuerbilanziellen Ergebnissen vergleichbar. Dies liegt insbesondere an den wegen der teilwei-<br />

sen Aktivierung von Anlaufkosten höheren Abschreibungsbeträgen. Die Anlaufverluste lassen keine<br />

negativen Rückschlüsse auf die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung der Vermögensanlage zu.<br />

a) Planbilanzen (§ 15 Absatz 1 Nr. 3 VermVerkProspV) -<br />

voraussichtliche Vermögenslage (PROGNOSE)<br />

Aktiva 31.1 . 006 / EUR 31.1 . 007 / EUR<br />

A. Anlagevermögen<br />

Sachanlagen Seeschiffe 40.865.691,00 34.9 7.376,00<br />

B. Umlaufvermögen<br />

I. Vorräte<br />

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 78.047,00 78.047,00<br />

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 55.953,00 55.953,00<br />

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten, Postgiro 1. 3.633,00 399.641,00<br />

Bilanzsumme 42.223.324,00 35.461.017,00<br />

Passiva 31.1 . 006 / EUR 31.1 . 007 / EUR<br />

A. Eigenkapital<br />

I. Kapitalanteile der Komplementärin 0,00 0,00<br />

II. Kapitalanteile der Kommanditisten<br />

1. Festkapital der Kommanditisten 9.900.000,00 9.900.000,00<br />

. Entnahmekonten der Kommanditisten 0,00 –693.000,00<br />

3. Ergebniskonten der Kommanditisten –3.311.035,00 – .756.350,00<br />

4. Kapitalrücklage (Agio) der Kommanditisten 0,00 0,00<br />

B. Rückstellungen<br />

Sonstige Rückstellungen 17.500,00 17.500,00<br />

C. Verbindlichkeiten<br />

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 34.7 0.000,00 8.7 6.680,00<br />

. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 306.859,00 66.187,00<br />

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 590.000,00 0,00<br />

Bilanzsumme 42.223.324,00 35.461.017,00

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