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Volumen 2 - Auditoría Superior de la Federación

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Informe <strong>de</strong>l Resultado <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fiscalización <strong>Superior</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Cuenta Pública 2008<br />

Dictamen<br />

Con motivo <strong>de</strong> <strong>la</strong> auditoría practicada en <strong>la</strong> Secretaría <strong>de</strong> Re<strong>la</strong>ciones Exteriores, en re<strong>la</strong>ción con los<br />

egresos presupuestales <strong>de</strong> <strong>la</strong> partida "Asignaciones por Radicación en el Extranjero", cuyo objetivo<br />

consistió en fiscalizar <strong>la</strong> gestión financiera para verificar que el presupuesto gestionado en <strong>la</strong> partida<br />

1106 "Asignaciones por Radicación en el Extranjero", se ejerció y registró conforme a los montos<br />

aprobados y <strong>de</strong> acuerdo con <strong>la</strong>s disposiciones legales y normativas aplicables y que los recursos se<br />

utilizaran para el cumplimiento <strong>de</strong> <strong>la</strong>s metas y objetivos <strong>de</strong> los programas encomendados al ente<br />

auditado, se <strong>de</strong>terminó fiscalizar un monto <strong>de</strong> 918,264.2 miles <strong>de</strong> pesos, que representa el 71.7% <strong>de</strong>l<br />

total <strong>de</strong> recursos fe<strong>de</strong>rales autorizados para <strong>la</strong> partida 1106 "Asignaciones por Radicación en el<br />

Extranjero".<br />

La fiscalización se practicó sobre <strong>la</strong> información proporcionada por <strong>la</strong> entidad fiscalizada, <strong>de</strong> cuya<br />

veracidad es responsable, atendiendo a los or<strong>de</strong>namientos legales, <strong>la</strong>s disposiciones normativas<br />

aplicables a <strong>la</strong> naturaleza <strong>de</strong> <strong>la</strong>s operaciones revisadas y a <strong>la</strong> normativa Institucional para <strong>la</strong><br />

fiscalización <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestión gubernamental, <strong>la</strong>s cuales requieren que <strong>la</strong> auditoría sea p<strong>la</strong>neada y<br />

<strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>da <strong>de</strong> tal manera que permita obtener una seguridad razonable <strong>de</strong> lo revisado, <strong>de</strong> acuerdo<br />

con el objetivo y alcance <strong>de</strong> <strong>la</strong> auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se ejecutó<br />

mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base<br />

razonable para sustentar <strong>la</strong> opinión que se refiere sólo a <strong>la</strong> muestra <strong>de</strong> <strong>la</strong>s operaciones revisadas.<br />

La <strong>Auditoría</strong> <strong>Superior</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fe<strong>de</strong>ración consi<strong>de</strong>ra que, en términos generales y respecto <strong>de</strong> <strong>la</strong> muestra<br />

antes seña<strong>la</strong>da, <strong>la</strong> Secretaría <strong>de</strong> Re<strong>la</strong>ciones Exteriores cumplió con <strong>la</strong>s disposiciones normativas<br />

aplicables a <strong>la</strong> p<strong>la</strong>neación, administración, ejecución, control, aplicación, y registro <strong>de</strong> <strong>la</strong>s operaciones<br />

examinadas, excepto por los resultados con observaciones que se precisan en el apartado<br />

correspondiente <strong>de</strong> este informe y que se refieren principalmente a que se efectuaron reintegros <strong>de</strong><br />

manera extemporánea; se otorgaron préstamos por 260.4 miles <strong>de</strong> pesos por concepto <strong>de</strong> ayuda <strong>de</strong><br />

renta que no han sido recuperados, y no se acreditó <strong>la</strong> recepción <strong>de</strong> los pagos, ya que algunos <strong>de</strong> los<br />

listados <strong>de</strong> acuse <strong>de</strong> recibo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s nóminas no se firmaron por los servidores públicos por 517.5 miles<br />

<strong>de</strong> pesos; <strong>de</strong> éstos, <strong>la</strong> DGSERH giró diversos comunicados a consu<strong>la</strong>dos y embajadas con el<br />

propósito <strong>de</strong> regu<strong>la</strong>rizar <strong>la</strong>s firmas.<br />

Comentarios <strong>de</strong> <strong>la</strong> Entidad Fiscalizada<br />

Es importante seña<strong>la</strong>r que <strong>la</strong> documentación proporcionada por <strong>la</strong>(s) entidad(es) fiscalizada(s) para<br />

ac<strong>la</strong>rar y/o justificar los resultados y <strong>la</strong>s observaciones presentadas en <strong>la</strong>s reuniones fue analizada con<br />

el fin <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminar <strong>la</strong> proce<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> eliminar, rectificar o ratificar los resultados y <strong>la</strong>s observaciones<br />

preliminares <strong>de</strong>terminadas por <strong>la</strong> <strong>Auditoría</strong> <strong>Superior</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fe<strong>de</strong>ración y que les dio a conocer esta<br />

entidad fiscalizadora para efectos <strong>de</strong> <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong>finitiva <strong>de</strong>l Informe <strong>de</strong>l Resultado.<br />

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