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Entwurf des Haushaltsplans 2012 - Stadt Rietberg

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Stand: 12.10.11 Seite 123<br />

Haushaltsplan <strong>Stadt</strong> <strong>Rietberg</strong> <strong>2012</strong> (<strong>Entwurf</strong>)<br />

Teilergebnisplan Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten<br />

<strong>Rietberg</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Plan<br />

2015<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

17.975,00<br />

15.000,00<br />

15.000,00<br />

15.000,00<br />

15.000,00<br />

15.000,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

3.441,00<br />

4.500,00<br />

4.500,00<br />

4.500,00<br />

4.500,00<br />

4.500,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/- Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

21.416,00<br />

19.500,00<br />

19.500,00<br />

19.500,00<br />

19.500,00<br />

19.500,00<br />

11<br />

- Personalaufwendungen<br />

-111.308,62<br />

-111.650,00<br />

-116.350,00<br />

-118.700,00<br />

-121.100,00<br />

-123.500,00<br />

12<br />

- Versorgungsaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

13<br />

- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen<br />

-3.558,70<br />

-4.500,00<br />

-4.000,00<br />

-4.000,00<br />

-4.000,00<br />

-4.000,00<br />

14<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

15<br />

- Transferaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

16<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

-1.502,13<br />

-2.000,00<br />

-1.700,00<br />

-1.700,00<br />

-1.700,00<br />

-1.700,00<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-116.866,49<br />

-118.150,00<br />

-122.550,00<br />

-124.900,00<br />

-127.300,00<br />

-129.700,00<br />

18<br />

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

-95.450,49<br />

-98.650,00<br />

-103.050,00<br />

-105.400,00<br />

-107.800,00<br />

-110.200,00<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)<br />

-95.450,49<br />

-98.650,00<br />

-103.050,00<br />

-105.400,00<br />

-107.800,00<br />

-110.200,00<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26<br />

= Jahresergebnis / ohne int. Leistg.beziehg.<br />

-95.450,49<br />

-98.650,00<br />

-103.050,00<br />

-105.400,00<br />

-107.800,00<br />

-110.200,00<br />

27<br />

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28<br />

- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

29<br />

= Jahresergebnis<br />

(incl. interner Leistungsbeziehg.)<br />

-95.450,49<br />

-98.650,00<br />

-103.050,00<br />

-105.400,00<br />

-107.800,00<br />

-110.200,00

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