Stand: 12.10.11 Seite 122 Haushaltsplan <strong>Stadt</strong> <strong>Rietberg</strong> <strong>2012</strong> (<strong>Entwurf</strong>) Produktbeschreibung Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten <strong>Rietberg</strong> Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0211 Personenstandswesen Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten Produktinformation Abteilung: Bürgerbüro, Touristikinformation Verantwortlich: Yvonne Holthaus und Christiane Burghard, Abteilungsleiterinnen Peter Milsch, Fachbereichsleiter Kurzbeschreibung: Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Personenstandsangelegenheiten (Führung v. Personenstandsbüchern, Eheschließungen) Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, BGB Zielgruppe: EinwohnerInnen Allgemeine Ziele: Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten Rechtliche Dokumentation <strong>des</strong> Personenstan<strong>des</strong> Kennzahlen für 021101 Ergebnis 2010 Plan 2011 Plan <strong>2012</strong> Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Anzahl der Eheschließungen 146,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Anzahl der Geburten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anzahl der Sterbefälle 130,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00
Stand: 12.10.11 Seite 123 Haushaltsplan <strong>Stadt</strong> <strong>Rietberg</strong> <strong>2012</strong> (<strong>Entwurf</strong>) Teilergebnisplan Produkt 021101 Personenstandsangelegenheiten <strong>Rietberg</strong> Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz <strong>2012</strong> Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 17.975,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.441,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 21.416,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 11 - Personalaufwendungen -111.308,62 -111.650,00 -116.350,00 -118.700,00 -121.100,00 -123.500,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen -3.558,70 -4.500,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.502,13 -2.000,00 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 -1.700,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -116.866,49 -118.150,00 -122.550,00 -124.900,00 -127.300,00 -129.700,00 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -95.450,49 -98.650,00 -103.050,00 -105.400,00 -107.800,00 -110.200,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) -95.450,49 -98.650,00 -103.050,00 -105.400,00 -107.800,00 -110.200,00 23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis / ohne int. Leistg.beziehg. -95.450,49 -98.650,00 -103.050,00 -105.400,00 -107.800,00 -110.200,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 = Jahresergebnis (incl. interner Leistungsbeziehg.) -95.450,49 -98.650,00 -103.050,00 -105.400,00 -107.800,00 -110.200,00
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