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Entwurf des Haushaltsplans 2012 - Stadt Rietberg

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Stand: 12.10.11 Seite 199<br />

Haushaltsplan <strong>Stadt</strong> <strong>Rietberg</strong> <strong>2012</strong> (<strong>Entwurf</strong>)<br />

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen<br />

<strong>Rietberg</strong><br />

Nr.<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Plan<br />

2013<br />

Plan<br />

2014<br />

Plan<br />

2015<br />

01<br />

Steuern und ähnliche Abgaben<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

02<br />

+ Zuwendungen und allgem. Umlagen<br />

0,00<br />

7.000,00<br />

7.460,00<br />

7.460,00<br />

7.460,00<br />

7.460,00<br />

03<br />

+ Sonstige Transfererträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

04<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

05<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

06<br />

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen<br />

3.499,60<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

07<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

08<br />

+ Aktivierte Eigenleistungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

09<br />

+/- Bestandsveränderungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

10<br />

= Ordentliche Erträge<br />

3.499,60<br />

7.000,00<br />

7.460,00<br />

7.460,00<br />

7.460,00<br />

7.460,00<br />

11<br />

- Personalaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

12<br />

- Versorgungsaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

13<br />

- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen<br />

-130,90<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

14<br />

- Bilanzielle Abschreibungen<br />

0,00<br />

-7.000,00<br />

-7.460,00<br />

-7.460,00<br />

-7.460,00<br />

-7.460,00<br />

15<br />

- Transferaufwendungen<br />

-485.772,53<br />

-578.000,00<br />

-500.000,00<br />

-500.000,00<br />

-500.000,00<br />

-500.000,00<br />

davon: Betr.Kstn.Zusch.a.KiGaTräger<br />

-485.772,53<br />

-578.000,00<br />

-500.000,00<br />

-500.000,00<br />

-500.000,00<br />

-500.000,00<br />

16<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

17<br />

= Ordentliche Aufwendungen<br />

-485.903,43<br />

-585.000,00<br />

-507.460,00<br />

-507.460,00<br />

-507.460,00<br />

-507.460,00<br />

18<br />

= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit<br />

-482.403,83<br />

-578.000,00<br />

-500.000,00<br />

-500.000,00<br />

-500.000,00<br />

-500.000,00<br />

19<br />

+ Finanzerträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

20<br />

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

21<br />

= Finanzergebnis<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

22<br />

= Ordentliches Ergebnis<br />

-482.403,83<br />

-578.000,00<br />

-500.000,00<br />

-500.000,00<br />

-500.000,00<br />

-500.000,00<br />

23<br />

+ Außerordentliche Erträge<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

24<br />

- Außerordentliche Aufwendungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

25<br />

= Außerordentliches Ergebnis<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

26<br />

= Jahresergebnis (ohne int. Leistg.beziehg.)<br />

-482.403,83<br />

-578.000,00<br />

-500.000,00<br />

-500.000,00<br />

-500.000,00<br />

-500.000,00<br />

27<br />

+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

28<br />

- Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen<br />

-502,15<br />

-500,00<br />

-500,00<br />

-500,00<br />

-500,00<br />

-500,00<br />

davon: für Leist.d.Baubetriebsabteilung<br />

-502,15<br />

-500,00<br />

-500,00<br />

-500,00<br />

-500,00<br />

-500,00<br />

29<br />

= Jahresergebnis<br />

(incl. interner Leistungsbezieh.)<br />

-482.905,98<br />

-578.500,00<br />

-500.500,00<br />

-500.500,00<br />

-500.500,00<br />

-500.500,00<br />

Erläuterungen<br />

Zur Teilergebnisposition 15 - Transferaufwendungen:<br />

Es handelt sich dabei um die Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen.

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