Erläuterungen: Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgben (diff. RU)
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong> Teilergebnishaushalt Produkt 060001 Zentrale Aufgaben (diff. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz <strong>2020</strong> Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -164.328,40 -185.622,00 -219.055,00 -221.245,00 -223.457,00 -225.692,00 12 - Versorgungsaufwendungen -27.623,79 -7.197,00 -21.875,00 -22.094,00 -22.315,00 -22.538,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -4.300,00 -4.343,00 -4.386,00 -4.430,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -142,83 0,00 -159,00 -161,00 -163,00 -165,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -65.169,26 -70.885,00 -78.365,00 -79.149,00 -79.940,00 -80.740,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -257.264,28 -263.704,00 -323.754,00 -326.992,00 -330.261,00 -333.565,00 18 = Ordentliches Ergebnis -257.264,28 -263.704,00 -323.754,00 -326.992,00 -330.261,00 -333.565,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -257.264,28 -263.704,00 -323.754,00 -326.992,00 -330.261,00 -333.565,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -257.264,28 -263.704,00 -323.754,00 -326.992,00 -330.261,00 -333.565,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -37.901,16 -16.521,00 -18.615,00 -18.803,00 -18.993,00 -19.184,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -295.165,44 -280.225,00 -342.369,00 -345.795,00 -349.254,00 -352.749,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong> allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00