Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung
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A 51<br />
KSt. 552000<br />
Produkt 08.01.01<br />
För<strong>der</strong>ung von Sportvereinen (allg. RU)<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 3.336,11 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
Zwischensumme 3.336,11 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 3.336,11 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. F. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
531721 För<strong>der</strong>ung des <strong>Jugend</strong>vereinssports f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
531722 Zuweisungen für Einrichtungen des Sports<br />
(nur für Vereine <strong>und</strong> Geräte) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
531738 Zuweisung an den RegioSportB<strong>und</strong> 8.000,00 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758<br />
531742 Zuweisung an den RegioSportB<strong>und</strong> für Sportför<strong>der</strong>ung<br />
112.600,00 112.600 112.600 0 112.600 113.726 114.863 116.012<br />
523801 Beitrag an den RegioSportB<strong>und</strong> für Antragssachbearbeitung<br />
6.900,00 6.900 6.900 0 6.900 6.969 7.039 7.109<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 127.500,00 144.500 144.500 0 144.500 145.945 147.405 148.879<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 127.500,00 144.500 144.500 0 144.500 145.945 147.405 148.879<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 127.500,00 144.500 144.500 0 144.500 145.945 147.405 148.879<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -124.163,89 -143.500 -143.500 0 -143.500 -144.935 -146.385 -147.849<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0