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Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

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A 51<br />

KSt. 552000<br />

Produkt 06.00.02<br />

Zentrale Aufgaben <strong>und</strong> sonstige Leistungen (allg. RU)<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

414700 Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />

von privaten Unternehmen 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />

421101 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (öffentliche Hand) 791.999,86 786.000 796.000 0 796.000 803.960 812.000 820.120<br />

421113 Kostenersatz Hilfe zur Erziehung (Privatpersonen) 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />

448200 Erstattungen von Gemeinden <strong>und</strong> GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />

448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 512,24 0 0 0 0 0 0 0<br />

448700 Erstattung <strong>der</strong> Versicherungsbeiträge durch<br />

die DPSG Lammersdorf 51,38 100 100 0 100 101 102 103<br />

448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 827,29 10 65.654 0 65.654 66.311 66.974 67.643<br />

456500 Versicherungsleistungen 0,00 200 200 0 200 202 204 206<br />

Zwischensumme 793.390,77 791.510 867.154 0 867.154 875.826 884.585 893.430<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 793.390,77 791.510 867.154 0 867.154 875.826 884.585 893.430<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

Zentrale Aufgaben<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 38.130,19 36.841 43.323 0 43.323 43.756 44.194 44.636<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 206.345,12 236.442 227.774 0 227.774 230.051 232.352 234.676<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 17.739,06 18.642 18.136 0 18.136 18.317 18.500 18.685<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 41.151,67 47.542 45.659 0 45.659 46.116 46.577 47.043<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.427,12 2.574 2.203 0 2.203 2.225 2.247 2.269<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 306.793,16 342.041 337.095 0 337.095 340.465 343.870 347.309<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 24.140,50 11.398 15.266 0 15.266 15.419 15.573 15.729<br />

514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 4.250,81 2.697 2.685 0 2.685 2.712 2.739 2.766<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 28.391,31 14.095 17.951 0 17.951 18.131 18.312 18.495<br />

Summe Personal- <strong>und</strong> Versorgungsaufwendungen 335.184,47 356.136 355.046 0 355.046 358.596 362.182 365.804<br />

541130 Dienstreisekosten 5.428,58 5.500 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.213,34 1.200 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236<br />

543120 Bücher <strong>und</strong> Zeitschriften 487,89 500 500 0 500 505 510 515<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 53,98 412 412 0 412 416 420 424<br />

543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 0,00 100 100 100 101 102 103<br />

543976 Projekt Stärkung/För<strong>der</strong>ung des <strong>Jugend</strong>schutzes 7.265,15 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212<br />

544122 Geb.- <strong>und</strong> Inhaltvers. (<strong>Jugend</strong>zeltplatz; bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

544124 Elektronikversicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

544622 Geb.- <strong>und</strong> Inhaltvers. (<strong>Jugend</strong>zeltplatz; ab 2018) 52,30 65 100 0 100 101 102 103<br />

544624 Elektronikversicherung (ab 2018) 362,41 400 500 0 500 505 510 515<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 90.455,48 96.241 132.000 0 132.000 133.320 134.653 136.000<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 3.322,77 77.360 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212<br />

Sonstige Leistungen<br />

531518 Energiekostenzuschuss Schullandheim 0,00 0 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697<br />

531743 Zuschuss an die DPSG für die Bewirtschaftung des<br />

<strong>Jugend</strong>zeltplatzes 0,00 500 500 0 500 505 510 515<br />

531799 Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine f 1.022,00 14.622 14.622 0 14.622 14.768 14.916 15.065<br />

531809 Abdeckung des Betriebsdefizits Schullandheim 0,00 0 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576<br />

531818 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> politischen <strong>Jugend</strong>bildungsarbeit f 4.999,86 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />

531819 Übernahme v. Elternbeiträgen f. Schulmaßnahmen f 27.205,67 37.000 37.000 0 37.000 37.370 37.744 38.121<br />

533143 Hilfe für Min<strong>der</strong>jährige in Vollzeitpflege (Pflegefamilien<br />

<strong>und</strong> Erziehungsstellen in <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong>) 508.725,26 540.000 520.000 0 520.000 525.200 530.452 535.757<br />

533145 Hilfe für junge Volljährige in in Vollzeitpflege (Pflegefamilien<br />

<strong>und</strong> Erziehungsstellen in <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong>) 37.070,64 40.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515<br />

533148 För<strong>der</strong>ung d. Erziehungskompetenz junger<br />

Menschen 78.347,68 103.000 103.000 0 103.000 104.030 105.070 106.121<br />

533204 Hilfe für Min<strong>der</strong>jährige in Heimpflege (Projektstellen<br />

in <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong>) 246.203,96 210.000 230.000 0 230.000 232.300 234.623 236.969<br />

533205 Hilfe für junge Volljährige in Heimpflege<br />

(Projektstellen in <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong>) 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />

Zwischensumme 1.347.401,44 1.496.036 1.512.480 0 1.512.480 1.527.604 1.542.881 1.558.309<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 10.419,60 0 0 0 0 0 0 0<br />

533199 Zuf.Rückst. Soz.Leist.natürl.Personen außerh Einri 5.978,64 0 0 0 0 0 0 0<br />

533299 Zuf.Rückst.Soz.Leist.natürl.Personen innerh Einric 5.976,94 0 0 0 0 0 0 0<br />

547700 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen verr.allg.Rück 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

570100 AfA auf immaterielle VG 2.053,94 2.054 1.632 0 1.632 1.648 1.664 1.681<br />

571550 AfA Betriebs- <strong>und</strong> Geschäftsausstattung 2.145,12 256 1.908 0 1.908 1.927 1.946 1.965<br />

573120 AfA auf For<strong>der</strong>. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 0,00<br />

Zwischensumme 26.574,24 2.310 3.540 0 3.540 3.575 3.610 3.646<br />

Summe Aufwendungen 1.373.975,68 1.498.346 1.516.020 0 1.516.020 1.531.179 1.546.491 1.561.955

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