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Haushalt der StädteRegion Aachen 2020 - Dezernat V - Bildung, Jugend und Strukturentwicklung

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Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Wirtschaftsför<strong>der</strong>ung, Industriedialog <strong>und</strong> regionale<br />

Kooperation<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2018<br />

<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> <strong>Aachen</strong><br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 196.909,85 3.610.170,00 8.572.327,00 8.650.317,00 59.850,00 1.030,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 16.160,00 153.259,00 275.573,00 275.598,00 2.550,00 2.576,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 213.069,85 3.763.429,00 8.847.900,00 8.925.915,00 62.400,00 3.606,00<br />

11 - Personalaufwendungen -319.466,64 -339.660,00 -312.704,00 -315.831,00 -318.990,00 -287.530,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -49.346,90 -51.757,00 -51.757,00 -51.875,00 -51.995,00 -52.115,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen -56.910,00 -1.062.136,00 -400.750,00 -401.359,00 -176.464,00 -69.804,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -120.725,76 -3.832.682,00 -8.946.401,00 -9.015.539,00 -208.488,00 -171.297,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -546.449,30 -5.286.235,00 -9.711.612,00 -9.784.604,00 -755.937,00 -580.746,00<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Ansatz<br />

<strong>2020</strong><br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -333.379,45 -1.522.806,00 -863.712,00 -858.689,00 -693.537,00 -577.140,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22<br />

= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong><br />

21)<br />

-333.379,45 -1.522.806,00 -863.712,00 -858.689,00 -693.537,00 -577.140,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong><br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-333.379,45 -1.522.806,00 -863.712,00 -858.689,00 -693.537,00 -577.140,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-74.338,39 -73.286,00 -55.067,00 -55.616,00 -56.171,00 -56.732,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -407.717,84 -1.596.092,00 -918.779,00 -914.305,00 -749.708,00 -633.872,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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