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informe de rendicion de cuentas del sector público de honduras ...

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Con relación a las Transferencias y Donaciones a Gobiernos Locales, estos son fondos <strong>de</strong>l<br />

tesoro nacional transferidos a alcaldías <strong>de</strong> diferentes <strong>de</strong>partamentos <strong>de</strong>l país bajo el<br />

Proyecto <strong>de</strong> Recursos naturales PRORENA y Reforestación Nacional.<br />

Análisis horizontal <strong>de</strong> los Egresos<br />

El presupuesto <strong>de</strong> egresos se ejecutó por un monto <strong>de</strong> 287,937.8 miles <strong>de</strong> Lempiras, que<br />

equivale a un ochenta y cinco punto cero por ciento (85.0%) <strong>de</strong> ejecución.- Los grupos <strong>de</strong><br />

gasto que presentan un promedio <strong>de</strong> ochenta y ocho punto cinco por ciento (88.5%) <strong>de</strong><br />

ejecución son: Servicios Personales, Materiales y suministros y Servicios no Personales un<br />

sesenta y dos punto dos por ciento (62.2%) <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> estos grupos los objetos más<br />

representativos están: los sueldos y salarios <strong>de</strong> personal permanente como por contrato,<br />

los subsidios a Instituciones Públicas Financieras, la contratación <strong>de</strong> servicios<br />

profesionales; el pago servicios <strong>de</strong> vigilancia.<br />

Bienes Capitalizables obtuvo la ejecución más baja con cincuenta y nueve punto cuatro por<br />

ciento (59.4%) equivalentes a 5,474.5 miles <strong>de</strong> Lempiras y el grupo <strong>de</strong> las Transferencias y<br />

Donaciones a Gobiernos Locales con 20,281.9 miles <strong>de</strong> Lempiras que equivale al sesenta y<br />

dos punto dos por ciento (62.2%).<br />

En general esta institución ejecutó su presupuesto en un noventa y ocho punto uno por<br />

ciento (98.1%) en Gastos Corrientes, para Bienes <strong>de</strong> Capital <strong>de</strong>stinó uno punto nueve por<br />

ciento por ciento (1.9%) <strong>de</strong> su presupuesto.<br />

DETALLE<br />

INFORMACIÓN FINANCIERA<br />

La información que mantiene la institución no es financiera sino presupuestaria, la cual está<br />

en relación con la ejecución <strong>de</strong> los ingresos y egresos que son registrados en el Sistema<br />

Integrado <strong>de</strong> Administración Financiera (SIAFI).<br />

19.- INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD (INJ)<br />

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA<br />

Liquidación Presupuestaria ICF<br />

Valores en Lempiras<br />

PRESUPUESTO<br />

VIGENTE<br />

PRESUPUESTO<br />

EJECUTADO<br />

% DEL TOTAL<br />

EJECUTADO<br />

Gasto Corriente L. 329,463,141.00 L. 282,463,354.32 98.1%<br />

Gasto <strong>de</strong> Capital 9,210,263.00 5,474,480.88 1.9%<br />

TOTAL L. 338,673,404.00 L. 287,937,835.20 100.0%<br />

El presupuesto <strong>de</strong> ingresos y egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2011, aprobado<br />

por el Congreso Nacional, a favor <strong>de</strong>l Instituto <strong>de</strong> la Juventud, fue por 13,927.0 miles <strong>de</strong><br />

Lempiras, mismo que sufrió modificaciones presupuestarias, con un incremento <strong>de</strong> 3,969.2<br />

miles <strong>de</strong> Lempiras, obteniendo un presupuesto <strong>de</strong>finitivo <strong>de</strong> 17,896.2 miles <strong>de</strong> Lempiras,<br />

este incremento se distribuyo en el grupo <strong>de</strong>l gasto <strong>de</strong> la siguiente manera: servicios<br />

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