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informe de rendicion de cuentas del sector público de honduras ...

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cinco punto seis por ciento (185.6%), generando una ganancia al final <strong>de</strong>l periodo <strong>de</strong><br />

85,887.6 miles <strong>de</strong> Lempiras.<br />

21.- PROGRAMA DE ASIGNACIÓN FAMILIAR (PRAF)<br />

INFORMACION PRESUPUESTARIA<br />

El monto <strong>de</strong> la liquidación presupuestaria <strong>de</strong> ingresos y egresos aprobada para el ejercicio<br />

fiscal 2011 ascendió a 409,941.8 miles <strong>de</strong> Lempiras, siendo modificado en miles 689,925.6<br />

<strong>de</strong> Lempiras, representando el ciento sesenta y ocho punto tres por ciento (168.3%) <strong>de</strong><br />

incremento, el cual se dio en mayor proporción en los grupos <strong>de</strong> gasto <strong>de</strong> las transferencias<br />

y donaciones <strong>de</strong> capital, servicios no personales y bienes capitalizables. El presupuesto<br />

<strong>de</strong>finitivo fue <strong>de</strong> 1,099,867.4 miles <strong>de</strong> Lempiras.<br />

Egresos<br />

El presupuesto ejecutado fue <strong>de</strong> 850,819.1 miles <strong>de</strong> Lempiras, el cual representó el<br />

setenta y siete punto cuatro por ciento (77.4%) <strong>de</strong>l presupuesto vigente reflejado en la<br />

liquidación presupuestaria en el Sistema Integrado <strong>de</strong> Administración Financiera (SIAFI). La<br />

liquidación presupuestaria <strong>de</strong> ingresos esta aplicada en su totalidad a la liquidación <strong>de</strong><br />

egresos, por lo que guarda equilibrio financiero.<br />

El setenta y ocho punto uno por ciento (78.1%) <strong>de</strong>l presupuesto fue dirigido al gasto <strong>de</strong><br />

capital en los siguientes grupos y objetos <strong>de</strong> gasto: el grupo <strong>de</strong> gastos <strong>de</strong> trasferencias <strong>de</strong><br />

capital específicamente en el objeto <strong>de</strong> gasto correspondiente a la “Ayuda social a<br />

personas” en el cual esta cargada la asignación presupuestaria para los diferentes<br />

proyectos <strong>de</strong>l plan <strong>de</strong> inversión con un monto <strong>de</strong> 658,945.9 miles <strong>de</strong> Lempiras, lo que va<br />

acor<strong>de</strong> al giro principal <strong>de</strong> la institución el <strong>de</strong> generar un proceso <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo humano<br />

sostenible, que va <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el apoyo a las necesida<strong>de</strong>s básicas <strong>de</strong> salud y educación hasta la<br />

organización y el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> mujeres y familias; y, el grupo <strong>de</strong> gasto <strong>de</strong> bienes<br />

capitalizables con un monto <strong>de</strong> 5,961.5 miles <strong>de</strong> Lempiras en compra <strong>de</strong> equipo <strong>de</strong><br />

transporte, tracción y elevación, compra <strong>de</strong> equipo para computación y muebles varios <strong>de</strong><br />

oficina.<br />

El gasto corriente absorbió veintiuno punto nueve por ciento (21.9%), con un monto total <strong>de</strong><br />

185,911.6 miles <strong>de</strong> Lempiras, distribuido en los grupos <strong>de</strong> gasto <strong>de</strong> servicios personales en<br />

sueldos y salarios; el grupo <strong>de</strong> gasto <strong>de</strong> servicios no personales lo cuales fueron<br />

representativos al absorber el once punto ocho por ciento (11.8%) <strong>de</strong>l presupuesto total,<br />

siendo sus objetos <strong>de</strong> gastos relevantes los correspondientes a otros servicios técnicos<br />

profesionales y viáticos nacionales; y, por ultimo el grupo <strong>de</strong> gasto <strong>de</strong> materiales y<br />

suministros.<br />

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